Размер шрифта: A A A Изображения Выключить Включить Цвет сайта Ц Ц Ц Х
Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Липецкая область, Усманский район, с.Сторожевое, ул.Школьная, д.54.
8 (47472) 2-93-33
8 (47472) 2-94-27

Контакты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «12» марта 2018 года № 19 Овнесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории- сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2020 годы»,

Дата публикации: 03.04.2018г.

Скачать документ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТОРОЖЕВСКОИ СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

с. Сторожевое

от «12» марта  2018 года                                                № 19

 

Овнесении изменений в муниципальную  программу

«Устойчивое развитие сельской территории- сельского

 поселения Сторожевской сельсовет Усманского

 муниципального района Липецкой области на 2016-2020 годы»,

утвержденную постановлением администрации сельского поселения

Сторожевской сельсовет № 13 от 24.02.2016г. (с изм. от 27.04.2016г. № 23, от 20.09.2016г. №81, от 23.11.2016 г.№105, 13.02.2017г. №11, 27.02.2017 г. № 19, 05.06.2017г. №81, 16.10.2017г. № 136)

 

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, администрация сельского поселения Сторожевской сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории- сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского

 муниципального района Липецкой области на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет № 13 от 24.02.2016г  согласно приложения.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

Глава администрации сельского поселения

Сторожевской сельсовет ___________________Р.К. Карпова

 

 

 

Приложение 1

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельской территории –

сельского поселения Сторожевской сельсовет

Усманского муниципального района

Липецкой области на 2016-2020 годы»

Сведения об индикаторе цели, показателях задач  и объемах финансирования муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Сторожевской сельсовет

Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2020 годы»

                                                                                                          Таблица

№ п/п

Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов

Единица

 измерения

Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования

 

базовый

2015

год

2016 год

2017 год

2018

год

2019

год

2020 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

2

Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Сторожевской сельсовет

 

3

Индикатор цели

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения

 

% от числа опрошенных

50,5

50,5

50,5

50,8

50,9

60,0

 

4

Задача 1 муниципальной программы –  Созданий условий для повышения качества жизни населения

 

5

Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы

Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения

%

44,7

51,0

55,0

55,0

55,0

55,0

 

6

Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы

 Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности

 

%

51

51

60

65

70

75

 

7

Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы

Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях

 

%

40,4

40,6

40,8

50,0

50,2

50,4

 

8

Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

50,5

50,7

50,9

60,1

60,3

70

 

9

Задача 1 муниципальной Программы - Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения

 

10

Показатель  задачи 1

-Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций)

 % к предыдущему году

76

75

73

71

70

69

 

11

Подпрограмма 1 – Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2020 годах".

 

 

12

Задача  1 Подпрограммы1 -   Повышение качества муниципального управления

 

13

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1

Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации

 

чел.

1

0

2

1

2

2

 

14

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1

Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными  ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами

 

 

%

50

75

75

75

75

75

 

15

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1

 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

4 367,6

2944,4

3 098,1

3 098,1

3 103,1

 

местный  бюджет

Х

2 065,1

999,1

1 110,5

1 110,5

1 115,5

 

районный бюджет

Х

37,5

0

0

0

0

 

областной бюджет

 

Х

2 265,0

1 945,3

1 987,6

1 987,6

1 987,6

 

16

Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

2 193,9

1 587,6

1 587,6

1 587,6

1 587,6

 

областной бюджет

 

Х

1 703,8

1 587,6

1 587,6

1 587,6

1 587,6

 

 

 

местный бюджет

Х

489,8

 

 

 

 

 

17

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)

Всего, тыс.руб

Х

 1 883,4

1 041,5

1 250,0

1 250,0

1 250,0

 

местный  бюджет

Х

1 352,6

732,0

850

850

850

 

областной бюджет

 

Х

530,8

309,5

400

400

400

 

18

Иные бюджетные ассигнования

Всего, тыс.руб.

Х

161,9

200,0

200

200

200

 

местный бюджет

 

Х

161,9

200,0

200

200

200

 

19

Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района  из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"

Всего, тыс.руб.

Х

15,5

33,3

15,5

15,5

15,5

 

местный бюджет

 

Х

15,5

20,5

15,5

15,5

15,5

 

областной бюджет

 

-

12,8

 

 

 

 

20

Резервный фонд администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет

Всего, тыс. руб.

Х

10,0

20,0

25,0

25,0

25,0

 

местный бюджет

 

Х

10,0

20,0

25,0

25,0

25,0

 

21

Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет"

Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях софинансирования с областным бюджетом

Всего, тыс.руб.

Х

22,0

62,0

24,0

26,6

26,6

 

местный бюджет

Х

16,2

20,0

6,0

20,0

20,0

 

областной бюджет

 

Х

23,7

28,4

0

0

0

 

 

Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного ведению похозяйственного учета на  условиях софинансирования с областным бюджетом

 

Всего, тыс.руб.

Х

12,5

6,6

18,0

6,6

6,6

 

местный бюджет

Х

5,8

6,6

18,0

6,6

6,6

 

областной бюджет

Х

6,7

7,0

0

0

0

 

 

Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет"

 

районный бюджет

Х

37,5

0

0

0

0

 

22

Итого по Подпрограмме 1

Всего, тыс.руб.

Х

4 367,6

2944,4

3 098,1

3 098,1

3 103,1

 

местный бюджет

Х

2 065,1

999,1

1 110,5

1 110,5

1 155,5

 

районный бюджет

Х

37,5

0

0

0

0

 

областной бюджет

 

Х

2 265,0

1945,3

1 987,6

1 987,6

1 947,6

 

23

Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения  Сторожевской  сельсовет

в  2016-2020 годах".

 

24

Задача 1 Подпрограммы 2 – Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды

 

25

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2

Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС

%

100

100

100

100

100

100

 

26

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2

"Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций"

Всего, тыс.руб

Х

0

0

 

1,0

1,0

1,0

 

районный бюджет

 

Х

0

0

1,0

1,0

1,0

 

27

Реализация переданных полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Всего, тыс.руб

Х

0

0

1,0

1,0

1,0

 

районный бюджет

 

Х

0

0

1,0

1,0

1,0

 

28

Итого по Подпрограмме 2

Всего, тыс.руб

Х

0

0

1,0

1,0

1,0

 

районный бюджет

 

Х

0

0

1,0

1,0

1,0

 

29

Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2020 годах

 

30

Задача 1 Подпрограммы 3 – Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры

 

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3

Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог

км

0,850

0,900

1

1

1,5

1,5

 

31

Основное мероприятие   задачи  1 Подпрограммы 3

"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования"

Всего, тыс.руб

Х

1 941,0

170,8

1 755,8

1 800,0

1 800,0

 

районный бюджет

Х

1 941,0

170,8

1 755,8

1 800,0

1 800,0

 

  областной бюджет

 

Х

0

0

0

0

0

 

местный бюджет

 

0

 

 

 

 

 

32

Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

1 941,0

170,8

1 755,8

1 800,0

1 800,0

 

         районный бюджет

Х

1 941,0

170,8

1 755,8

1 800

,0

1 800

,0

 

   областной  бюджет

 

Х

0

0

0

0

0

 

33

Основное мероприятие   задачи  3 Подпрограммы 3

Основное мероприятие «Внесение изменений в  генеральные планы, правил землепользования и застройки, карт (планов) границ населенных пунктов, границ территориальных зон сельского поселения и документации по планировке территорий сельского поселения»

 

Всего, тыс.руб

Х

1 300,0

200,0

0

0

0

 

областной  бюджет

Х

1 170,0

170,0

0

0

0

 

местный бюджет

Х

130,0

30,0

0

0

0

 

34

Внесение изменений в  генеральные планы, правил землепользования и застройки, карт (планов) границ населенных пунктов, границ территориальных зон сельского поселения и документации по планировке территорий сельского поселения»

 

Всего, тыс.руб

Х

1 300,0

200,0

0

0

0

 

областной  бюджет

Х

1 170,0

170,0

0

0

0

 

местный бюджет

Х

130,0

30,0

0

0

0

 

35

Задача 2 Подпрограммы 3 – Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства

 

36

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3

Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году

%

5

5

5

5

5

5

 

37

Показатель 2  задачи 2 Подпрограммы 3

Количество  установленных (замененных)  светильников уличного освещения

ед.

40

100

195

100

100

100

 

 

38

 

Показатель 3 задачи 2 Подпрограммы 3

Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников

ед.

100

100

200

200

200

200

 

39

Показатель 4 задачи 2 Подпрограммы 3

Количество ликвидированных несанкционированных свалок

 

ед.

5

5

5

5

5

5

 

38

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3

"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения"

Всего, тыс.руб

Х

568,0

1 110,4

861,7

500,0

500,0

 

местный бюджет

Х

568,0

867,5

861,7

500,0

500,0

 

  областной  бюджет

 

Х

0

242,9

0

0

0

 

39

Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения"

Всего, тыс.руб

Х

568,0

157,5

861,7

500,0

500,0

 

местный бюджет

Х

568,0

157,5

861,7

500,0

500,0

 

  областной  бюджет

 

Х

   0

0

0

0

0

 

40

Устранение мест захламления населенных пунктов сельского поселения Сторожевской сельсовет

Всего, тыс.руб

Х

101,1

0

0

0

0

 

местный бюджет

Х

 

0

0

0

0

 

  областной  бюджет

 

Х

101,1

0

0

0

0

 

41

Организация освещения улиц на территории  сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

0

952,9

0

0

0

 

местный бюджет

Х

0

700,0

0

0

0

 

  областной  бюджет

 

Х

0

252,9

0

0

0

 

41

Итого по Подпрограмме 3

Всего, тыс.руб

Х

3 780,1

1 481,2

2 617,5

2 300,0

2 300,0

 

местный бюджет

Х

568,0

897,5

861,7

500,0

500,0

 

  районный  бюджет

Х

1 941,0

170,8

1 755,8

1 800,0

1 800,0

 

областной  бюджет

Х

1 271,1

412,9

0

0

0

 

42

Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Сторожевской сельсовет в 2016-2020 годах"

43

Задача 1 Подпрограммы 4 -  Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых  мероприятиях

44

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4

 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд

ед.

3

5

50

50

100

100

 

45

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4

Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа

ед.

50

60

60

60

60

60

 

46

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4

"Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Сторожевской сельсовет"

Всего, тыс.руб.

Х

2 397,0

2 463,0

3 400,4

2 543,0

2 543,0

 

местный бюджет

Х

0

0

56,0

0

0

 

  районный  бюджет

Х

443,0

443,0

     535,5

443,0

443,0

 

областной бюджет

 

Х

1 954,0

2 020,0

2 808,9

2 100,0

2 100,0

 

47

Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечениесохранности библиотечных фондов сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

443,0

443,0

535,5

443,0

443,0

 

районный бюджет

Х

443,0

443,0

535,5

443,0

443,0

 

48

Предоставлений  бюджетным и автономным учреждениям субсидий

Всего, тыс.руб

Х

1 954,0

2 020,0

2 808,9

2 100,0

2 100,0

 

местный бюджет

Х

 

 

0

 

 

 

  областной  бюджет

Х

1 954,0

2 020,0

2 808,9

2 100,0

2 100,0

 

49

Укрепление материально-технической базы досуговых центров

Всего, тыс.руб

X

0

0

56,0

0

0

 

местный бюджет

X

0

0

56,0

0

0

 

  областной  бюджет

X

0

0

0

0

0

 

50

Задача 2 Подпрограммы 4 – Создание условий для вовлечения населения в участие в  спортивных мероприятиях

51

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4

 

Количество проведенных спортивных мероприятий

              ед.

7

8

9

10

11

12

 

52

Основное мероприятие  задачи 2 Подпрограммы 4

"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Сторожевской сельсовет"

Всего, тыс. руб.

Х

50,0

50,0

10,7

60,0

60,0

 

местный бюджет

 

Х

50,0

50,0

10,7

60,0

60,0

 

53

Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Сторожевской сельсовет

 

Всего, тыс.руб.

Х

50,0

50,0

10,7

60,0

60,0

 

местный бюджет

 

Х

50,0

50,0

10,7

60,0

60,0

 

54

Итого по Подпрограмме 4

Всего, тыс.руб.

Х

2 447,0

2 513,0

3 411,1

2 603,0

2 603,0

 

местный бюджет

 

Х

50,0

50,0

66,7

60,0

60,0

 

 

Районный бюджет

Х

443,0

443,0

535,5

443,0

443,0

 

 

Областной бюджет

Х

1 954,0

2 020,0

2 808,9

2 100,0

2 100,0

 

55

 

 

Подпрограмма 5 "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет"

 

 

56

Задача 1 Подпрограммы 5 – Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов

 

57

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5

Площадь отремонтированных жилых домов

 

            кв.м

0

0

388,3

0

0

0

 

58

Основное мероприятие  задачи 1 Подпрограммы 5

"Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда"

Всего, тыс.руб.

Х

0

900,0

0

0

0

 

районный  бюджет

 

Х

0

900,0

0

0

0

 

59

Реализация переданных полномочий на содержание муниципального жилищного фонда сельского поселения

Всего, тыс.руб.

Х

0

0

0

0

0

 

районный  бюджет

 

Х

0

0

0

0

0

 

60

Итого по Подпрограмме 5

Всего, тыс.руб.

Х

0

900,0

0

0

0

 

районный  бюджет

 

Х

0

0

0

0

0

 

61

 

ВСЕГО   ПО   ПРОГРАММЕ

 

Всего, тыс.руб.

Х

10 597,5

7 838,6

7 992,2

8 002,2

8 007,2

 

местный бюджет

Х

 2 684,5

1 946,6

1 660,5

1 670,5

1 715,5

 

 районный  бюджет

Х

2 421,5

1 513,8

2 244,1

2 244,1

2 244,1

 

областной бюджет

Х

5 493,2

4 378,2

4 087,6

4 087,6

4 047,6

 

                                                     

 

 

 

Карпова
Римма Константиновна

глава администрации