ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТОРОЖЕВСКОИ СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
с. Сторожевое
от «18» февраля 2019 года № 10
О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет № 119 от 09.11.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, администрация сельского поселения Сторожевской сельсовет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского
муниципального района Липецкой области на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет № 119 от 09.11.2018г согласно приложения.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации сельского поселения
Сторожевской сельсовет ___________________Р.К. Карпова
Приложение 1
к муниципальной программе
«Устойчивое развитие сельской территории –
сельского поселения Сторожевской сельсовет
Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2024 годы»
Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Сторожевской сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы»
Таблица
№ п/п |
Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов |
Единица измерения |
Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования |
|||||||||
базовый 2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
2 |
Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Сторожевской сельсовет |
|||||||||||
3 |
Индикатор цели Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения |
% от числа опрошенных |
50,5 |
50,5 |
50,5 |
50,8 |
50,9 |
60,0 |
60,1 |
60,2 |
60,3 |
60,4 |
4 |
Задача 1 муниципальной программы – Созданий условий для повышения качества жизни населения |
|||||||||||
5 |
Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения |
% |
44,7 |
51,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
55,1 |
55,2 |
55,3 |
6 |
Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности |
% |
51 |
51 |
60 |
65 |
70 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
7 |
Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях |
% |
40,4 |
40,6 |
40,8 |
50,0 |
50,2 |
50,4 |
50,5 |
50,6 |
50,7 |
50,8 |
8 |
Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
50,5 |
50,7 |
50,9 |
60,1 |
60,3 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
9 |
Задача 1 муниципальной Программы - Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
|||||||||||
10 |
Показатель задачи 2 -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций) |
% к предыдущему году |
76 |
75 |
73 |
71 |
70 |
69 |
68 |
67 |
66 |
65 |
11 |
Подпрограмма 1 – Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах". |
|||||||||||
12 |
Задача 1 Подпрограммы1 - Повышение качества муниципального управления |
|||||||||||
13 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации |
чел. |
1 |
0 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
14 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами |
% |
50 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
15 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
4 367,6 |
2944,4 |
3 098,1 |
3 098,1 |
3 103,1 |
3 103,1 |
3 103,1 |
3 103,1 |
3 103,1 |
местный бюджет |
Х |
2 065,1 |
999,1 |
1 110,5 |
1 110,5 |
1 115,5 |
1 115,5 |
1 115,5 |
1 115,5 |
1 115,5 |
||
районный бюджет |
Х |
37,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
областной бюджет
|
Х |
2 265,0 |
1 945,3 |
1 987,6 |
1 987,6 |
1 987,6 |
1 987,6 |
1 987,6 |
1 987,6 |
1 987,6 |
||
16 |
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
2 193,9 |
1 587,6 |
1 587,6 |
1 587,6 |
1 587,6 |
1 587,6 |
1 587,6 |
1 587,6 |
1 587,6 |
областной бюджет |
Х |
1 703,8 |
1 587,6 |
1 587,6 |
1 587,6 |
1 587,6 |
1 587,6 |
1 587,6 |
1 587,6 |
1 587,6 |
||
местный бюджет |
Х |
489,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
17 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) |
Всего, тыс.руб |
Х |
1 883,4 |
1 041,5 |
1 250,0 |
1 250,0 |
1 250,0 |
1 250,0 |
1 250,0 |
1 250,0 |
1 250,0 |
местный бюджет |
Х |
1 352,6 |
732,0 |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
||
областной бюджет |
Х |
530,8 |
309,5 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
||
18 |
Иные бюджетные ассигнования |
Всего, тыс.руб |
Х |
161,9 |
200,0 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
местный бюджет |
Х |
161,9 |
200,0 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
||
19 |
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" |
Всего, тыс.руб |
Х |
15,5 |
33,3 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
местный бюджет
|
Х |
15,5 |
20,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
||
областной бюджет |
|
- |
12,8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
20 |
Резервный фонд администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет |
Всего, тыс.руб |
Х |
10,0 |
20,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
местный бюджет |
Х |
10,0 |
20,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
||
21 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет" Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях со финансирования с областным бюджетом |
Всего, тыс.руб |
Х |
22,0 |
62,0 |
24,0 |
24,0 |
26,6 |
26,6 |
26,6 |
26,6 |
26,6 |
местный бюджет |
Х |
16,2 |
20,0 |
19,0 |
18,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
||
областной бюджет
|
Х |
23,7 |
28,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
22 |
Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного ведению похозяйственного учета на условиях софинансирования с областным бюджетом |
Всего, тыс.руб |
Х |
12,5 |
6,6 |
5,0 |
6,0 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
местный бюджет |
Х |
5,8 |
6,6 |
5,0 |
6,0 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
||
областной бюджет |
Х |
6,7 |
7,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
37,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Районный бюджет |
Х |
37,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
24 |
Итого по Подпрограмме 1 |
Всего, тыс.руб |
Х |
4 367,6 |
2944,4 |
3 098,1 |
3 098,1 |
3 103,1 |
3 103,1 |
3 103,1 |
3 103,1 |
3 103,1 |
местный бюджет |
Х |
2 065,1 |
999,1 |
1 110,5 |
1 110,5 |
1 155,5 |
1 155,5 |
1 155,5 |
1 155,5 |
1 155,5 |
||
районный бюджет |
Х |
37,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
областной бюджет |
Х |
2 265,0 |
1945,3 |
1 987,6 |
1 987,6 |
1 947,6 |
1 947,6 |
1 947,6 |
1 947,6 |
1 947,6 |
||
25 |
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах".
|
|||||||||||
26 |
Задача 1 Подпрограммы 2 – Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды |
|||||||||||
27 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
28 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций" |
Всего, тыс.руб |
Х |
0 |
0
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
районный бюджет
|
Х |
0 |
0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
29 |
Реализация переданных полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
Всего, тыс.руб |
Х |
0 |
0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
районный бюджет
|
Х |
0 |
0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
30 |
Итого по Подпрограмме 2 |
Всего, тыс.руб |
Х |
0 |
0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
районный бюджет |
Х |
0 |
0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
31 |
Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах |
|||||||||||
32 |
Задача 1 Подпрограммы 3 – Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры |
|||||||||||
33 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог |
км |
0,850 |
0,900 |
1 |
1 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
34 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования" |
Всего, тыс.руб |
Х |
1 941,0 |
170,8 |
1 755,8 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
районный бюджет |
Х |
1 941,0 |
170,8 |
1 755,8 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
||
областной бюджет |
Х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Местный бюджет |
Х |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
35 |
Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
1 941,0 |
170,8 |
1 755,8 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
районный бюджет |
Х |
1 941,0 |
170,8 |
1 755,8 |
1 800 ,0 |
1 800 ,0 |
1 800 ,0 |
1 800 ,0 |
1 800 ,0 |
1 800 ,0 |
||
областной бюджет |
Х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
36 |
Основное мероприятие задачи 3 Подпрограммы 3 Основное мероприятие «Внесение изменений в генеральные планы, правил землепользования и застройки, карт (планов) границ населенных пунктов, границ территориальных зон сельского поселения и документации по планировке территорий сельского поселения» |
Всего, тыс.руб |
Х |
1 300,0 |
200,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
местный бюджет |
Х |
1 170,0 |
170,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
областной бюджет
|
Х |
130,0 |
30,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
37 |
Внесение изменений в генеральные планы, правил землепользования и застройки, карт (планов) границ населенных пунктов, границ территориальных зон сельского поселения и документации по планировке территорий сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
1 300,0 |
200,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Местный бюджет |
Х |
1 170,0 |
170,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Областной бюджет |
Х |
130,0 |
30,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
38 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3 Капитальный ремонт почтового отделения в с. Красное Усманского района Липецкой области |
Всего, ты сруб. |
Х |
0 |
0 |
806,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
Х |
0 |
0 |
645,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Местный бюджет |
Х |
0 |
0 |
161,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
39 |
Задача 2 Подпрограммы 3 – Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства |
|||||||||||
40 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году |
% |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
41 |
Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения |
ед. |
40 |
100 |
195 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
42 |
Показатель 3 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников |
ед. |
100 |
100 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
43 |
Показатель 4 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок |
ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
44 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
568,0 |
1 110,4 |
861,7 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
местный бюджет |
Х |
568,0 |
867,5 |
861,7 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
областной бюджет
|
Х |
0 |
242,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
45 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс. руб. |
Х |
568,0 |
157,5 |
861,7 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
Местный бюджет |
Х |
568,0 |
157,5 |
861,7 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
Областной бюджет |
Х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
46 |
Устранение мест захламления населенных пунктов сельского поселения Сторожевской сельсовет |
Всего, тыс.руб |
Х |
101,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
местный бюджет |
Х |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
областной бюджет |
Х |
101,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
47 |
Организация освещения улиц на территории сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
0 |
952,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
местный бюджет |
Х |
0 |
700,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
областной бюджет
|
Х |
0 |
252,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
48 |
Итого по Подпрограмме 3 |
Всего, тыс.руб |
Х |
3 780,1 |
1 481,2 |
2 617,5 |
2 300,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
местный бюджет |
Х |
568,0 |
897,5 |
861,7 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
районный бюджет |
Х |
1 941,0 |
170,8 |
1 755,8 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
||
областной бюджет |
Х |
1 271,1 |
412,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
49 |
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах". |
|||||||||||
50 |
Задача 1 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях |
|||||||||||
51 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |
ед. |
3 |
5 |
50 |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
52 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа |
ед. |
50 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
53 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Сторожевской сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
2 397,0 |
2 463,0 |
3 400,4 |
2 543,0 |
2 543,0 |
2 543,0 |
2 543,0 |
2 543,0 |
2 543,0 |
местный бюджет |
Х |
0 |
0 |
56,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
районный бюджет |
Х |
443,0 |
443,0 |
535,5 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
||
областной бюджет |
Х |
1 954,0 |
2 020,0 |
2 808,9 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
||
54 |
Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечениесохранности библиотечных фондов сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
443,0 |
443,0 |
535,5 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
районный бюджет |
Х |
443,0 |
443,0 |
535,5 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
||
55 |
Предоставлений бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
Всего, тыс.руб |
Х |
1 954,0 |
2 020,0 |
2 808,9 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
местный бюджет |
Х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
областной бюджет |
Х |
1 954,0 |
2 020,0 |
2 808,9 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
||
56 |
Укрепление материально-технической базы досуговых центров
|
Всего, тыс.руб |
X |
0 |
0 |
56,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
местный бюджет |
X |
0 |
0 |
56,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
областной бюджет |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
57 |
Задача 2 Подпрограммы 4 – Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях |
|||||||||||
58 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4 Количество проведенных спортивных мероприятий |
ед. |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
59 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Сторожевской сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
50,0 |
50,0 |
10,7 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
местный бюджет
|
Х |
50,0 |
50,0 |
10,7 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
||
60 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Сторожевской сельсовет» |
Всего, тыс.руб |
Х |
50,0 |
50,0 |
10,7 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
местный бюджет
|
Х |
50,0 |
50,0 |
10,7 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
||
61 |
Итого по Подпрограмме 4 |
Всего, тыс.руб |
Х |
2 447,0 |
2 513,0 |
3 411,1 |
2 603,0 |
2 603,0 |
2 603,0 |
2 603,0 |
2 603,0 |
2 603,0 |
местный бюджет |
Х |
50,0 |
50,0 |
66,7 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
||
районный бюджет |
Х |
443,0 |
443,0 |
535,5 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
||
областной бюджет |
Х |
1 954,0 |
2 020,0 |
2 808,9 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
||
62 |
Подпрограмма 5 "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет" |
|||||||||||
63 |
Задача 1 Подпрограммы 5 – Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов |
|||||||||||
64 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5 Площадь отремонтированных жилых домов |
кв.м |
0 |
0 |
388,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5 "Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда" |
Всего, тыс.руб |
Х |
0 |
900,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
районный бюджет
|
Х |
0 |
900,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
66 |
Реализация переданных полномочий на содержание муниципального жилищного фонда сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
районный бюджет
|
Х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
67 |
Итого по Подпрограмме 5 |
Всего, тыс.руб |
Х |
0 |
900,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
районный бюджет |
Х |
0 |
900,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
68 |
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |
Всего, тыс.руб |
Х |
10 594,7 |
7 838,6 |
9127,7 |
8 002,1 |
8 007,1 |
8 007,1 |
8 007,1 |
8 007,1 |
8 007,1 |
местный бюджет |
Х |
2 680,0 |
1 946,6 |
2796,0 |
1 670,4 |
1 715,4 |
1 715,4 |
1 715,4 |
1 715,4 |
1 715,4 |
||
районный бюджет |
Х |
2 421,5 |
1 513,8 |
2 244,1 |
2 244,1 |
2 244,1 |
2 244,1 |
2 244,1 |
2 244,1 |
2 244,1 |
||
областной бюджет |
Х |
5 493,2 |
4 378,2 |
4 087,6 |
4 087,6 |
4 047,6 |
4 047,6 |
4 047,6 |
4 047,6 |
4 047,6 |
21.01.2025.
21.01.2025.
21.01.2025.
Карпова
Римма Константиновна
глава администрации