Размер шрифта: A A A Изображения Выключить Включить Цвет сайта Ц Ц Ц Х
Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Липецкая область, Усманский район, с.Сторожевое, ул.Школьная, д.54.
8 (47472) 2-93-33
8 (47472) 2-94-27

Контакты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 октября 2017 №136 о внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории- сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет № 13 от 24.02.2016г. (с изм. от 27.04.2016г. № 23, от 20.09.2016г. №81, от 23.11.2016 г.№105, 13.02.2017г. №11, 27.02.2017 г. № 19, 05.06.2017г. №81)

Дата публикации: 20.11.2017г.

Скачать документ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТОРОЖЕВСКОИ СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

с. Сторожевое

от «16» октября  2017 года                                                        № 136

 

О внесении изменений в муниципальную  программу «Устойчивое развитие сельской территории- сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет № 13 от 24.02.2016г. (с изм. от 27.04.2016г. № 23, от 20.09.2016г. №81, от 23.11.2016 г.№105, 13.02.2017г. №11, 27.02.2017 г. № 19, 05.06.2017г. №81)

 

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, администрация сельского поселения Сторожевской сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории- сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского

 муниципального района Липецкой области на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет № 13 от 24.02.2016г  согласно приложения.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

Глава администрации сельского поселения

Сторожевской сельсовет ___________________Р.К. Карпова

 

 

 

Приложение 1

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельской территории –

сельского поселения Сторожевской сельсовет

Усманского муниципального района

Липецкой области на 2016-2020 годы»

Сведения об индикаторе цели, показателях задач  и объемах финансирования муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Сторожевской сельсовет

Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2020 годы»

                                                                                                          Таблица

№ п/п

Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов

Единица

 измерения

Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования

 

базовый

2015

год

2016 год

2017 год

2018

год

2019

год

2020 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

2

Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Сторожевской сельсовет

 

3

Индикатор цели

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения

 

% от числа опрошенных

50,5

50,5

50,5

50,8

50,9

60,0

 

4

Задача 1 муниципальной программы –  Созданий условий для повышения качества жизни населения

 

5

Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы

Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения

%

44,7

51,0

55,0

55,0

55,0

55,0

 

6

Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы

 Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности

 

%

51

51

60

65

70

75

 

7

Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы

Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях

 

%

40,4

40,6

40,8

50,0

50,2

50,4

 

8

Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

50,5

50,7

50,9

60,1

60,3

70

 

9

Задача 1 муниципальной Программы - Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения

 

10

Показатель  задачи 1

-Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций)

 % к предыдущему году

76

75

73

71

70

69

 

11

Подпрограмма 1 – Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2020 годах".

 

 

12

Задача  1 Подпрограммы1 -   Повышение качества муниципального управления

 

13

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1

Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации

 

чел.

1

0

2

1

2

2

 

14

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1

Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными  ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами

 

 

%

50

75

75

75

75

75

 

15

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1

 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

4 367,6

2944,4

3 098,1

3 098,1

3 103,1

 

местный  бюджет

Х

2 065,1

999,1

1 110,5

1 110,5

1 115,5

 

районный бюджет

Х

37,5

0

0

0

0

 

областной бюджет

 

Х

2 265,0

1 945,3

1 987,6

1 987,6

1 987,6

 

16

Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

2 193,9

1 587,6

1 587,6

1 587,6

1 587,6

 

областной бюджет

 

Х

1 703,8

1 587,6

1 587,6

1 587,6

1 587,6

 

 

 

местный бюджет

Х

489,8

 

 

 

 

 

17

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)

Всего, тыс.руб

Х

 1 883,4

1 041,5

1 250,0

1 250,0

1 250,0

 

местный  бюджет

Х

1 352,6

732,0

850

850

850

 

областной бюджет

 

Х

530,8

309,5

400

400

400

 

18

Иные бюджетные ассигнования

Всего, тыс.руб.

Х

161,9

200,0

200

200

200

 

местный бюджет

 

Х

161,9

200,0

200

200

200

 

19

Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района  из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"

Всего, тыс.руб.

Х

15,5

33,3

15,5

15,5

15,5

 

местный бюджет

 

Х

15,5

20,5

15,5

15,5

15,5

 

областной бюджет

 

-

12,8

 

 

 

 

20

Резервный фонд администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет

Всего, тыс. руб.

Х

10,0

20,0

25,0

25,0

25,0

 

местный бюджет

 

Х

10,0

20,0

25,0

25,0

25,0

 

21

Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет"

Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях софинансирования с областным бюджетом

Всего, тыс.руб.

Х

22,0

62,0

26,6

26,6

26,6

 

местный бюджет

Х

16,2

20,0

20,0

20,0

20,0

 

областной бюджет

 

Х

23,7

28,4

0

0

0

 

 

Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного ведению похозяйственного учета на  условиях софинансирования с областным бюджетом

 

Всего, тыс.руб.

Х

12,5

6,6

6,6

6,6

6,6

 

местный бюджет

Х

5,8

6,6

6,6

6,6

6,6

 

областной бюджет

Х

6,7

7,0

0

0

0

 

 

Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет"

 

районный бюджет

Х

37,5

0

0

0

0

 

22

Итого по Подпрограмме 1

Всего, тыс.руб.

Х

4 367,6

2944,4

3 098,1

3 098,1

3 103,1

 

местный бюджет

Х

2 065,1

999,1

1 110,5

1 110,5

1 155,5

 

районный бюджет

Х

37,5

0

0

0

0

 

областной бюджет

 

Х

2 265,0

1945,3

1 987,6

1 987,6

1 947,6

 

23

Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения  Сторожевской  сельсовет

в  2016-2020 годах".

 

24

Задача 1 Подпрограммы 2 – Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды

 

25

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2

Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС

%

100

100

100

100

100

100

 

26

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2

"Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций"

Всего, тыс.руб

Х

0

0

 

1,0

1,0

1,0

 

районный бюджет

 

Х

0

0

1,0

1,0

1,0

 

27

Реализация переданных полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Всего, тыс.руб

Х

0

0

1,0

1,0

1,0

 

районный бюджет

 

Х

0

0

1,0

1,0

1,0

 

28

Итого по Подпрограмме 2

Всего, тыс.руб

Х

0

0

1,0

1,0

1,0

 

районный бюджет

 

Х

0

0

1,0

1,0

1,0

 

29

Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2020 годах

 

30

Задача 1 Подпрограммы 3 – Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры

 

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3

Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог

км

0,850

0,900

1

1

1,5

1,5

 

31

Основное мероприятие   задачи  1 Подпрограммы 3

"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования"

Всего, тыс.руб

Х

1 941,0

170,8

1 800,0

1 800,0

1 800,0

 

районный бюджет

Х

1 941,0

170,8

1 800,0

1 800,0

1 800,0

 

  областной бюджет

 

Х

0

0

0

0

0

 

местный бюджет

 

0

 

 

 

 

 

32

Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

1 941,0

170,8

1 800,0

1 800,0

1 800,0

 

         районный бюджет

Х

1 941,0

170,8

1 800,0

1 800

,0

1 800

,0

 

   областной  бюджет

 

Х

0

0

0

0

0

 

33

Основное мероприятие   задачи  3 Подпрограммы 3

Основное мероприятие «Внесение изменений в  генеральные планы, правил землепользования и застройки, карт (планов) границ населенных пунктов, границ территориальных зон сельского поселения и документации по планировке территорий сельского поселения»

 

Всего, тыс.руб

Х

1 300,0

200,0

0

0

0

 

областной  бюджет

Х

1 170,0

170,0

0

0

0

 

местный бюджет

Х

130,0

30,0

0

0

0

 

34

Внесение изменений в  генеральные планв, правил землепользования и застройки, карт (планов) границ населенных пунктов, границ территориальных зон сельского поселения и документации по планировке территорий сельского поселения»

 

Всего, тыс.руб

Х

1 300,0

200,0

0

0

0

 

областной  бюджет

Х

1 170,0

170,0

0

0

0

 

местный бюджет

Х

130,0

30,0

0

0

0

 

35

Задача 2 Подпрограммы 3 – Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства

 

36

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3

Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году

%

5

5

5

5

5

5

 

37

Показатель 2  задачи 2 Подпрограммы 3

Количество  установленных (замененных)  светильников уличного освещения

ед.

40

100

195

100

100

100

 

 

38

 

Показатель 3 задачи 2 Подпрограммы 3

Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников

ед.

100

100

200

200

200

200

 

39

Показатель 4 задачи 2 Подпрограммы 3

Количество ликвидированных несанкционированных свалок

 

ед.

5

5

5

5

5

5

 

38

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3

"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения"

Всего, тыс.руб

Х

568,0

1 110,4

500,0

500,0

500,0

 

местный бюджет

Х

568,0

867,5

500,0

500,0

500,0

 

  областной  бюджет

 

Х

0

242,9

0

0

0

 

39

Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения"

Всего, тыс.руб

Х

568,0

157,5

500,0

500,0

500,0

 

местный бюджет

Х

568,0

157,5

500,0

500,0

500,0

 

  областной  бюджет

 

Х

   0

0

0

0

0

 

40

Устранение мест захламления населенных пунктов сельского поселения Сторожевской сельсовет

Всего, тыс.руб

Х

101,1

0

0

0

0

 

местный бюджет

Х

 

0

0

0

0

 

  областной  бюджет

 

Х

101,1

0

0

0

0

 

41

Организация освещения улиц на территории  сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

0

952,9

0

0

0

 

местный бюджет

Х

0

700,0

0

0

0

 

  областной  бюджет

 

Х

0

252,9

0

0

0

 

41

Итого по Подпрограмме 3

Всего, тыс.руб

Х

3 780,1

1 481,2

2 300,0

2 300,0

2 300,0

 

местный бюджет

Х

568,0

897,5

500,0

500,0

500,0

 

  районный  бюджет

Х

1 941,0

170,8

1 800,0

1 800,0

1 800,0

 

областной  бюджет

Х

1 271,1

412,9

0

0

0

 

42

Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Сторожевской сельсовет в 2016-2020 годах"

43

Задача 1 Подпрограммы 4 -  Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых  мероприятиях

44

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4

 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд

ед.

3

5

50

50

100

100

 

45

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4

Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа

ед.

50

60

60

60

60

60

 

46

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4

"Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Сторожевской сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

2 397,0

2 463,0

2 543,0

2 543,0

2 543,0

 

местный бюджет

Х

0

0

0

0

0

 

  районный  бюджет

Х

443,0

443,0

443,0

443,0

443,0

 

областной бюджет

 

Х

1 954,0

2 020,0

2 100,0

2 100,0

2 100,0

 

47

Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечениесохранности библиотечных фондов сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

443,0

443,0

443,0

443,0

443,0

 

районный бюджет

Х

443,0

443,0

443,0

443,0

443,0

 

48

Предоставлений  бюджетным и автономным учреждениям субсидий

Всего, тыс.руб

Х

1 954,0

2 020,0

2 100,0

2 100,0

2 100,0

 

местный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

  областной  бюджет

Х

1 954,0

2 020,0

2 100,0

2 100,0

2 100,0

 

49

Задача 2 Подпрограммы 4 – Создание условий для вовлечения населения в участие в  спортивных мероприятиях

50

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4

 

Количество проведенных спортивных мероприятий

              ед.

7

8

9

10

11

12

 

51

Основное мероприятие  задачи 2 Подпрограммы 4

"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Сторожевской сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

50,0

50,0

50,0

60,0

60,0

 

местный бюджет

 

Х

50,0

50,0

50,0

60,0

60,0

 

52

Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Сторожевской сельсовет

 

Всего, тыс.руб

Х

50,0

50,0

50,0

60,0

60,0

 

местный бюджет

 

Х

50,0

50,0

50,0

60,0

60,0

 

53

Итого по Подпрограмме 4

Всего, тыс.руб

Х

2 447,0

2 513,0

2 593,0

2 603,0

2 603,0

 

местный бюджет

 

Х

50,0

50,0

50,0

60,0

60,0

 

 

Районный бюджет

Х

443,0

443,0

443,0

443,0

443,0

 

 

Областной бюджет

Х

1 954,0

2 020,0

2 100,0

2 100,0

2 100,0

 

54

 

 

Подпрограмма 5 "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет"

 

 

55

Задача 1 Подпрограммы 5 – Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов

 

56

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5

Площадь отремонтированных жилых домов

 

            кв.м

0

0

388,3

0

0

0

 

57

Основное мероприятие  задачи 1 Подпрограммы 5

"Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда"

Всего, тыс.руб.

Х

0

900,0

0

0

0

 

районный  бюджет

 

Х

0

900,0

0

0

0

 

58

Реализация переданных полномочий на содержание муниципального жилищного фонда сельского поселения

Всего, тыс.руб.

Х

0

0

0

0

0

 

районный  бюджет

 

Х

0

0

0

0

0

 

59

Итого по Подпрограмме 5

Всего, тыс.руб.

Х

0

900,0

0

0

0

 

районный  бюджет

 

Х

0

0

0

0

0

 

60

 

ВСЕГО   ПО   ПРОГРАММЕ

 

Всего, тыс.руб.

Х

10 597,5

7 838,6

7 992,2

8 002,2

8 007,2

 

местный бюджет

Х

 2 684,5

1 946,6

1 660,5

1 670,5

1 715,5

 

 районный  бюджет

Х

2 421,5

1 513,8

2 244,1

2 244,1

2 244,1

 

областной бюджет

Х

5 493,2

4 378,2

4 087,6

4 087,6

4 047,6

 

                                                     

 

3. Паспорт Подпрограммы 3 муниципальной программы "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2020 годах" изложить в новой редакции:

 

 

 

Ответственный исполнитель

Глава администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет Карпова Р.К.

Задачи Подпрограммы

1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры.

2.Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.

Показатели задач

 подпрограммы

Показатель 1 задачи 1

Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км;

Показатель 1 задачи 2

Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %;

Показатель 2 задачи 2

 Количество установленных (замененных)  светильников уличного освещения, ед.;

Показатель 3 задачи 2

Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.;

Показатель 4 задачи 2

 Количество ликвидированных несанкционированных свалок,  ед.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2016 – 2020 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно  составят всего  - 12 161,3 тыс. руб., из них:

2016 год –3 780,1 тыс. руб.;

2017 год – 1 481,2тыс. руб.;

2018 год – 2 300,0 тыс. руб.;

2019 год – 2 300,0 тыс. руб.;

2020 год – 2 300,0 тыс. руб.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2020 году:

довести:

- удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения – до 55 %;

- долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности – до 75 %;

 

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

  1. 1.      Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 100%, имеется 257 ламп уличного освещения

Отмечается высокая степень благоустройства территории.

Основными проблемами являются:

- обеспечено централизованным водоснабжением всего 50 % домовладений;

- доля  дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 51 %;

- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.

Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния риска  относятся:

  1. Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
  2. Контроль выполнения  показателей  на всех стадиях реализации Подпрограммы.

 

2. Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является  инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:

  1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры.
  2. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.

             Показателями  задач являются:

          1.Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км;

          2.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %;

           3.Количество установленных (замененных)  светильников уличного освещения, ед.;

           4.Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.;

           5.Количество ликвидированных несанкционированных свалок,  ед.

 

  1. 3.      Сроки и этапы реализации Подпрограммы

            Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2020 годов без выделения этапов.

 

  1. 4.      Основные мероприятия Подпрограммы:

1.Основное мероприятие  задачи 1  – "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".

2.Основное мероприятие  задачи 2  – "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения".

 

  1. 5.      Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

          Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2020 гг. предположительно составит всего 12 161,3 тыс.руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета –2 965,5тыс. руб.

за счет средств областного бюджета – 7 511,8 руб.

за счет районного бюджета -1 800,0 тыс.руб.

 

 

Карпова
Римма Константиновна

глава администрации