ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТОРОЖЕВСКОИ СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
с. Сторожевое
от «16» октября 2017 года № 136
О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории- сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет № 13 от 24.02.2016г. (с изм. от 27.04.2016г. № 23, от 20.09.2016г. №81, от 23.11.2016 г.№105, 13.02.2017г. №11, 27.02.2017 г. № 19, 05.06.2017г. №81)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, администрация сельского поселения Сторожевской сельсовет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории- сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского
муниципального района Липецкой области на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет № 13 от 24.02.2016г согласно приложения.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации сельского поселения
Сторожевской сельсовет ___________________Р.К. Карпова
Приложение 1
к муниципальной программе
«Устойчивое развитие сельской территории –
сельского поселения Сторожевской сельсовет
Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2020 годы»
Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Сторожевской сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2020 годы»
Таблица
№ п/п |
Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов |
Единица измерения |
Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования |
|
||||||||||||||||||||||
базовый 2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|||||||||||||||||
2 |
Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Сторожевской сельсовет |
|
||||||||||||||||||||||||
3 |
Индикатор цели Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения |
% от числа опрошенных |
50,5 |
50,5 |
50,5 |
50,8 |
50,9 |
60,0 |
|
|||||||||||||||||
4 |
Задача 1 муниципальной программы – Созданий условий для повышения качества жизни населения |
|
||||||||||||||||||||||||
5 |
Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения |
% |
44,7 |
51,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
|
|||||||||||||||||
6 |
Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности |
% |
51 |
51 |
60 |
65 |
70 |
75 |
|
|||||||||||||||||
7 |
Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях |
% |
40,4 |
40,6 |
40,8 |
50,0 |
50,2 |
50,4 |
|
|||||||||||||||||
8 |
Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
50,5 |
50,7 |
50,9 |
60,1 |
60,3 |
70 |
|
|||||||||||||||||
9 |
Задача 1 муниципальной Программы - Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
|
||||||||||||||||||||||||
10 |
Показатель задачи 1 -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций) |
% к предыдущему году |
76 |
75 |
73 |
71 |
70 |
69 |
|
|||||||||||||||||
11 |
Подпрограмма 1 – Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2020 годах".
|
|
||||||||||||||||||||||||
12 |
Задача 1 Подпрограммы1 - Повышение качества муниципального управления |
|
||||||||||||||||||||||||
13 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации |
чел. |
1 |
0 |
2 |
1 |
2 |
2 |
|
|||||||||||||||||
14 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами |
% |
50 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
|||||||||||||||||
15 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
4 367,6 |
2944,4 |
3 098,1 |
3 098,1 |
3 103,1 |
|
|||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
2 065,1 |
999,1 |
1 110,5 |
1 110,5 |
1 115,5 |
|
|||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
37,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
2 265,0 |
1 945,3 |
1 987,6 |
1 987,6 |
1 987,6 |
|
|||||||||||||||||||
16 |
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
2 193,9 |
1 587,6 |
1 587,6 |
1 587,6 |
1 587,6 |
|
|||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
1 703,8 |
1 587,6 |
1 587,6 |
1 587,6 |
1 587,6 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
Х |
489,8 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
17 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) |
Всего, тыс.руб |
Х |
1 883,4 |
1 041,5 |
1 250,0 |
1 250,0 |
1 250,0 |
|
|||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
1 352,6 |
732,0 |
850 |
850 |
850 |
|
|||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
530,8 |
309,5 |
400 |
400 |
400 |
|
|||||||||||||||||||
18 |
Иные бюджетные ассигнования |
Всего, тыс.руб. |
Х |
161,9 |
200,0 |
200 |
200 |
200 |
|
|||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
161,9 |
200,0 |
200 |
200 |
200 |
|
|||||||||||||||||||
19 |
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" |
Всего, тыс.руб. |
Х |
15,5 |
33,3 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
|
|||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
15,5 |
20,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
|
|||||||||||||||||||
областной бюджет |
|
- |
12,8 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
20 |
Резервный фонд администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет |
Всего, тыс. руб. |
Х |
10,0 |
20,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
|||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
10,0 |
20,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
|||||||||||||||||||
21 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет" Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях софинансирования с областным бюджетом |
Всего, тыс.руб. |
Х |
22,0 |
62,0 |
26,6 |
26,6 |
26,6 |
|
|||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
16,2 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
23,7 |
28,4 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||
|
Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного ведению похозяйственного учета на условиях софинансирования с областным бюджетом
|
Всего, тыс.руб. |
Х |
12,5 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
|
|||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
5,8 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
|
|||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
6,7 |
7,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||
|
Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет"
|
районный бюджет |
Х |
37,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||
22 |
Итого по Подпрограмме 1 |
Всего, тыс.руб. |
Х |
4 367,6 |
2944,4 |
3 098,1 |
3 098,1 |
3 103,1 |
|
|||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
2 065,1 |
999,1 |
1 110,5 |
1 110,5 |
1 155,5 |
|
|||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
37,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
2 265,0 |
1945,3 |
1 987,6 |
1 987,6 |
1 947,6 |
|
|||||||||||||||||||
23 |
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2020 годах". |
|
||||||||||||||||||||||||
24 |
Задача 1 Подпрограммы 2 – Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды |
|
||||||||||||||||||||||||
25 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||
26 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций" |
Всего, тыс.руб |
Х |
0 |
0
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
|||||||||||||||||
районный бюджет
|
Х |
0 |
0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
|||||||||||||||||||
27 |
Реализация переданных полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
Всего, тыс.руб |
Х |
0 |
0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
|||||||||||||||||
районный бюджет
|
Х |
0 |
0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
|||||||||||||||||||
28 |
Итого по Подпрограмме 2 |
Всего, тыс.руб |
Х |
0 |
0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
|||||||||||||||||
районный бюджет
|
Х |
0 |
0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
|||||||||||||||||||
29 |
Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2020 годах |
|
||||||||||||||||||||||||
30 |
Задача 1 Подпрограммы 3 – Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры |
|
||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог |
км |
0,850 |
0,900 |
1 |
1 |
1,5 |
1,5 |
|
||||||||||||||||||
31 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования" |
Всего, тыс.руб |
Х |
1 941,0 |
170,8 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
|
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
1 941,0 |
170,8 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
|
|||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||
местный бюджет |
|
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
32 |
Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
1 941,0 |
170,8 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
|
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
1 941,0 |
170,8 |
1 800,0 |
1 800 ,0 |
1 800 ,0 |
|
|||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||
33 |
Основное мероприятие задачи 3 Подпрограммы 3 Основное мероприятие «Внесение изменений в генеральные планы, правил землепользования и застройки, карт (планов) границ населенных пунктов, границ территориальных зон сельского поселения и документации по планировке территорий сельского поселения»
|
Всего, тыс.руб |
Х |
1 300,0 |
200,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
1 170,0 |
170,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
130,0 |
30,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||
34 |
Внесение изменений в генеральные планв, правил землепользования и застройки, карт (планов) границ населенных пунктов, границ территориальных зон сельского поселения и документации по планировке территорий сельского поселения»
|
Всего, тыс.руб |
Х |
1 300,0 |
200,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
1 170,0 |
170,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
130,0 |
30,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||
35 |
Задача 2 Подпрограммы 3 – Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства |
|
||||||||||||||||||||||||
36 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году |
% |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||
37 |
Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения |
ед. |
40 |
100 |
195 |
100 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||
38 |
Показатель 3 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников |
ед. |
100 |
100 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
|||||||||||||||||
39 |
Показатель 4 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок
|
ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||
38 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
568,0 |
1 110,4 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
568,0 |
867,5 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
0 |
242,9 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||
39 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
568,0 |
157,5 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
568,0 |
157,5 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||
40 |
Устранение мест захламления населенных пунктов сельского поселения Сторожевской сельсовет |
Всего, тыс.руб |
Х |
101,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
101,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||
41 |
Организация освещения улиц на территории сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
0 |
952,9 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
0 |
700,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
0 |
252,9 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||
41 |
Итого по Подпрограмме 3 |
Всего, тыс.руб |
Х |
3 780,1 |
1 481,2 |
2 300,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
|
|||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
568,0 |
897,5 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
1 941,0 |
170,8 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
|
|||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
1 271,1 |
412,9 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||
42 |
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Сторожевской сельсовет в 2016-2020 годах" |
|||||||||||||||||||||||||
43 |
Задача 1 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях |
|||||||||||||||||||||||||
44 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |
ед. |
3 |
5 |
50 |
50 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||
45 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа |
ед. |
50 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
|||||||||||||||||
46 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Сторожевской сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
2 397,0 |
2 463,0 |
2 543,0 |
2 543,0 |
2 543,0 |
|
|||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
|
|||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
1 954,0 |
2 020,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
|
|||||||||||||||||||
47 |
Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечениесохранности библиотечных фондов сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
|
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
|
|||||||||||||||||||
48 |
Предоставлений бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
Всего, тыс.руб |
Х |
1 954,0 |
2 020,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
|
|||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
1 954,0 |
2 020,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
|
|||||||||||||||||||
49 |
Задача 2 Подпрограммы 4 – Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях |
|||||||||||||||||||||||||
50 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4
Количество проведенных спортивных мероприятий |
ед. |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|||||||||||||||||
51 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Сторожевской сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
60,0 |
60,0 |
|
|||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
60,0 |
60,0 |
|
|||||||||||||||||||
52 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Сторожевской сельсовет
|
Всего, тыс.руб |
Х |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
60,0 |
60,0 |
|
|||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
60,0 |
60,0 |
|
|||||||||||||||||||
53 |
Итого по Подпрограмме 4 |
Всего, тыс.руб |
Х |
2 447,0 |
2 513,0 |
2 593,0 |
2 603,0 |
2 603,0 |
|
|||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
60,0 |
60,0 |
|
|||||||||||||||||||
|
Районный бюджет |
Х |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
|
||||||||||||||||||
|
Областной бюджет |
Х |
1 954,0 |
2 020,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
|
||||||||||||||||||
54
|
Подпрограмма 5 "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет"
|
|
||||||||||||||||||||||||
55 |
Задача 1 Подпрограммы 5 – Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов |
|
||||||||||||||||||||||||
56 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5 Площадь отремонтированных жилых домов |
кв.м |
0 |
0 |
388,3 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||
57 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5 "Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда" |
Всего, тыс.руб. |
Х |
0 |
900,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||
районный бюджет
|
Х |
0 |
900,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||
58 |
Реализация переданных полномочий на содержание муниципального жилищного фонда сельского поселения |
Всего, тыс.руб. |
Х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||
районный бюджет
|
Х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||
59 |
Итого по Подпрограмме 5 |
Всего, тыс.руб. |
Х |
0 |
900,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||
районный бюджет
|
Х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||
60 |
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |
Всего, тыс.руб. |
Х |
10 597,5 |
7 838,6 |
7 992,2 |
8 002,2 |
8 007,2 |
|
|||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
2 684,5 |
1 946,6 |
1 660,5 |
1 670,5 |
1 715,5 |
|
|||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
2 421,5 |
1 513,8 |
2 244,1 |
2 244,1 |
2 244,1 |
|
|||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
5 493,2 |
4 378,2 |
4 087,6 |
4 087,6 |
4 047,6 |
|
|||||||||||||||||||
3. Паспорт Подпрограммы 3 муниципальной программы "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2020 годах" изложить в новой редакции:
Ответственный исполнитель |
Глава администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет Карпова Р.К. |
Задачи Подпрограммы |
1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры. 2.Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км; Показатель 1 задачи 2 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %; Показатель 2 задачи 2 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.; Показатель 3 задачи 2 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.; Показатель 4 задачи 2 Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2020 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 12 161,3 тыс. руб., из них: 2016 год –3 780,1 тыс. руб.; 2017 год – 1 481,2тыс. руб.; 2018 год – 2 300,0 тыс. руб.; 2019 год – 2 300,0 тыс. руб.; 2020 год – 2 300,0 тыс. руб. Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2020 году: довести: - удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения – до 55 %; - долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности – до 75 %;
|
Текстовая часть Подпрограммы
В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 100%, имеется 257 ламп уличного освещения
Отмечается высокая степень благоустройства территории.
Основными проблемами являются:
- обеспечено централизованным водоснабжением всего 50 % домовладений;
- доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 51 %;
- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
Показателями задач являются:
1.Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км;
2.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %;
3.Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.;
4.Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.;
5.Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2020 годов без выделения этапов.
1.Основное мероприятие задачи 1 – "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".
2.Основное мероприятие задачи 2 – "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения".
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2020 гг. предположительно составит всего 12 161,3 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета –2 965,5тыс. руб.
за счет средств областного бюджета – 7 511,8 руб.
за счет районного бюджета -1 800,0 тыс.руб.
21.01.2025.
21.01.2025.
21.01.2025.
Карпова
Римма Константиновна
глава администрации