ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТОРОЖЕВСКОИ СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
с. Сторожевое
от «12» марта 2019 года № 25
О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет № 13 от 24.02.2016г. ( с изм. от 27.04.2016г. № 23,от 20.09.2016г. № 81, от 23.11.2016г. № 105, 13.02.2017г. № 11, 27.02.2017г. № 19, 05.06.2017г. № 81, 16.10.2017г. № 136, 12.03.2018г. № 19,02.04.2018г. №23, 09.11.2018г. № 119, от 18.02.2019г. № 10)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, администрация сельского поселения Сторожевской сельсовет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
2016-2020 годы, утвержденную постановлением администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет № 13 от 24.02.2016г.( с изм. от 27.04.2016г. № 23,от 20.09.2016г. № 81, от 23.11.2016г. № 105, 13.02.2017г. № 11, 27.02.2017г. № 19, 05.06.2017г. № 81, 16.10.2017г. № 136, 12.03.2018г. № 19, 02.04.2018г. № 23, 09.11.2018г. № 119, от 18.02.2019г. № 10) согласно приложения.
Глава администрации сельского поселения
Сторожевской сельсовет_____________Р.К. Карпова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения Сторожевской сельсовет
от 12.03.2019г. № 25
ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения
Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет № 13 от 24.02.2016г.( с изм. от 27.04.2016г. № 23,от 20.09.2016г. № 81, от 23.11.2016г. № 105, 13.02.2017г. № 11, 27.02.2017г. № 19, 05.06.2017г. № 81, 16.10.2017г. № 136, 12.03.2018г. № 19, 02.04.2018г. № 23, 09.11.2018г. № 119, от 18.02.2019г. № 10)
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области
на 2016 -2024 годы»
(далее Программы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет Карпова Р.К. |
Сроки и этапы реализации муниципальной Программы |
2016 – 2024 годы, без выделения этапов |
Подпрограммы |
1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах". 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах". 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах". 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах". 5. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах ". 6. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах" |
Цель муниципальной Программы |
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Сторожевской сельсовет |
Индикатор цели |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения, процентов от числа опрошенных |
Задачи муниципальной Программы |
1.Созданий условий для повышения качества жизни населения 2.Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
Показатели задач |
Показатель 1 задачи 1: -Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, % Показатель 2 задачи 1: -Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, % Показатель 3 задачи 1: Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, % Показатель 4 задачи 1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % Показатель задачи 2. -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций), % к предыдущему году |
Объемы финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией основных мероприятий, всего прогнозно составят – 75732,687 тыс. руб., из них: 2016 год – 10594,7 тыс. руб.; 2017 год – 7838,6тыс. руб.; 2018 год – 9127,7 тыс. руб.; 2019 год – 8136,187 тыс. руб.; 2020 год – 8007,1 тыс. руб. 2021 год -8007,1 тыс. руб. 2022 год -8007,1 тыс. руб. 2023 год- 8007,1 тыс. руб. 2024 год- 8007,1 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
Ожидаемый результат реализации муниципальной Программы |
Обеспечение в 2024 году к базовому 2015 году: -показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных |
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
Характеристика текущего состояния развития поселения, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в развитии поселения
Сельское поселение Сторожевской сельсовет находится в центральной части Усманского района. Южная граница проходит с землями Девицкого, Пригородного сельского поселения, на западе с землями Никольского сельского поселения, на севере с землями Пушкарского сельского поселения, на востоке с землями Сторожевско- Хуторского и Завальновского сельского поселения.
Территория поселения составляет 102,53кв.км.
В состав поселения входят: село Сторожевое, село Красное, пос. с-за «Ударник», деревня Терновка
Административный центр - с. Сторожевое
По территории поселения проходят:
- Федеральная дорога протяженностью 13,6 км;
- дороги муниципального значения протяженностью 27,5 км;
- река «Усманка».
Имеется 1 пруд.
Население поселения по состоянию на 1 января 2016 года составляет 2309 человек, из них в селе Сторожевое – 1232 человек, в селе Красное- 335 человек, в д. Терновка – 324 человек и в пос. с-за «Ударник» - 418.
Общее число хозяйств составляет –920, из них в селе Сторожевое- 496, в с. Красное- 222, в д. Терновка – 168, в пос. с-за «Ударник» - 34
Всего улиц - 13, из них в селе Сторожевое - 7,
в селе Красное - 2 ,
в д. Терновка – 1,
в пос. с-за «Ударник»- 3
На территории поселения зарегистрированы:
1. Хозяйствующие субъекты:
- 4 фермерских хозяйства;
- отделение связи с. Сторожевое;
- отделение связи с. Красное;
- отделение сбербанка № 386 с. Сторожевое;
2. Бюджетные учреждения:
- медпункт с. Сторожевое;
- медпункт с. Красное;
- медпункт пос. с-за «Ударник»;
- основная школа с. Сторожевое (обучается 254 школьника),
- детский сад «Березка» с. Сторожевое (посещают 21 ребенок)
- детский сад «Колосок» пос. с-за «Ударник» (посещают 24 ребенка),
- Досуговый центр с.Сторожевое, в который входят: библиотека с. Сторожевое, библиотека с. Красное, библиотека пос. с-за «Ударник», клуб с. Красное, клуб пос. с-за «Ударник» и Дом Культуры с. Сторожевое,
3. Торговые предприятия:
- магазины (ПО «Усмань»)2 шт. с. Сторожевое,
- магазин с. Сторожевое (ООО «Светлана»)
- магазин с. Красное (ООО «Глеб»),
- магазин с. Сторожевое «КорАл»
- 1 павильон в с. Красное
Имеется памятник воинам Великой Отечественной войны, 4 детских площадки, 2 плоскостных спортивных сооружения (футбольные поля), 3 места захоронения умерших. Оборудован 1 пляж для отдыха и купания.
Состояние потенциала поселения является определяющей предпосылкой эффективного развития сельского поселения в рамках поставленных задач и достижения намеченных целей.
Имеющиеся проблемы формируют реестр первоочередных мероприятий, без которых стратегическая и программная работа становится затруднительной.
Основные проблемы:
- бюджет поселения не является самодостаточным;
- имеется проблема с занятостью трудоспособного населения;
- наблюдается отток кадров за пределы поселения (в г.г. Усмань, Воронеж, Липецк, г. Москва);
- неполная удовлетворенность населения услугами: социальными, коммунальными, услугами потребительского рынка;
- невысокая степень благоустроенности жилья.
Основные риски дальнейшего развития поселения:
- ухудшение демографической ситуации, "старение" населения;
- уменьшение доходов местного бюджета за счет снижения налогооблагаемой базы.
Приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения района определены в Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Сторожевской сельсовет до 2024 года. Это:
- повышение качества жизни населения;
- развитие реального сектора экономики;
- развитие малого бизнеса;
- усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.
Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Сторожевской сельсовет.
Индикатор достижения цели - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи – обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
Результатом решения данной задачи ожидается достижение показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Перечень подпрограмм.
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах".
Подпрограмма 2. "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах".
Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах".
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах".
Подпрограмма 5. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах".
Подпрограмма 6. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах"
Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикатора цели и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы
Сроки реализации Программы охватывают период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.
Результатом реализации Программы является создание к 2024 году благоприятных условий для жизнедеятельности на территории поселения, повышения его конкурентоспособности и привлекательности для постоянного проживания.
К ожидаемому конечному результату выполнения Программы относится обеспечение в 2024 году к базовому 2015 году показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевому индикатору и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитии поселения.
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2016-2024 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 75732,687 тыс. руб., в том числе:
Подпрограммы 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах" – 29023,7 тыс.руб;
Подпрограммы 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах"- 7,0 тыс.руб;
Подпрограммы 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах"- 21678,8 тыс.руб;
Подпрограммы 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах" – 23989,1 тыс.руб;
Подпрограммы 5. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах "- 900,0 тыс.руб.
Подпрограммы 6. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах" -134,087 тыс. руб.
Мониторинг реализации муниципальной программы.
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Сторожевской сельсовет. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикатор (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, данных социологических опросов населения.
Приложение 1
к муниципальной программе
«Устойчивое развитие сельской территории –
сельского поселения Сторожевской сельсовет
Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2024 годы»
Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Сторожевской сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы»
Таблица
№ п/п |
Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов |
Единица измерения |
Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования |
|||||||||||||||||
базовый 2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
||||||||
2 |
Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Сторожевской сельсовет |
|||||||||||||||||||
3 |
Индикатор цели Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения |
% от числа опрошенных |
50,5 |
50,5 |
50,5 |
50,8 |
50,9 |
60,0 |
60,1 |
60,2 |
60,3 |
60,4 |
||||||||
4 |
Задача 1 муниципальной программы – Созданий условий для повышения качества жизни населения |
|||||||||||||||||||
5 |
Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения |
% |
44,7 |
51,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
55,1 |
55,2 |
55,3 |
||||||||
6 |
Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности |
% |
51 |
51 |
60 |
65 |
70 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
||||||||
7 |
Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях |
% |
40,4 |
40,6 |
40,8 |
50,0 |
50,2 |
50,4 |
50,5 |
50,6 |
50,7 |
50,8 |
||||||||
8 |
Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
50,5 |
50,7 |
50,9 |
60,1 |
60,3 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
||||||||
9 |
Задача 1 муниципальной Программы - Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
|||||||||||||||||||
10 |
Показатель задачи 2 -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций) |
% к предыдущему году |
76 |
75 |
73 |
71 |
70 |
69 |
68 |
67 |
66 |
65 |
||||||||
11 |
Подпрограмма 1 – Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах". |
|||||||||||||||||||
12 |
Задача 1 Подпрограммы1 - Повышение качества муниципального управления |
|||||||||||||||||||
13 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации |
чел. |
1 |
0 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
||||||||
14 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами |
% |
50 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
||||||||
15 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
4 367,6 |
2944,4 |
3 098,1 |
3 098,1 |
3 103,1 |
3 103,1 |
3 103,1 |
3 103,1 |
3 103,1 |
||||||||
местный бюджет |
Х |
2 065,1 |
999,1 |
1 110,5 |
1 110,5 |
1 115,5 |
1 115,5 |
1 115,5 |
1 115,5 |
1 115,5 |
||||||||||
районный бюджет |
Х |
37,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
областной бюджет
|
Х |
2 265,0 |
1 945,3 |
1 987,6 |
1 987,6 |
1 987,6 |
1 987,6 |
1 987,6 |
1 987,6 |
1 987,6 |
||||||||||
16 |
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
2 193,9 |
1 587,6 |
1 587,6 |
1 587,6 |
1 587,6 |
1 587,6 |
1 587,6 |
1 587,6 |
1 587,6 |
||||||||
областной бюджет |
Х |
1 703,8 |
1 587,6 |
1 587,6 |
1 587,6 |
1 587,6 |
1 587,6 |
1 587,6 |
1 587,6 |
1 587,6 |
||||||||||
местный бюджет |
Х |
489,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
17 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) |
Всего, тыс.руб |
Х |
1 883,4 |
1 041,5 |
1 250,0 |
1 250,0 |
1 250,0 |
1 250,0 |
1 250,0 |
1 250,0 |
1 250,0 |
||||||||
местный бюджет |
Х |
1 352,6 |
732,0 |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
||||||||||
областной бюджет |
Х |
530,8 |
309,5 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
||||||||||
18 |
Иные бюджетные ассигнования |
Всего, тыс.руб |
Х |
161,9 |
200,0 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
||||||||
местный бюджет |
Х |
161,9 |
200,0 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
||||||||||
19 |
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" |
Всего, тыс.руб |
Х |
15,5 |
33,3 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
||||||||
местный бюджет
|
Х |
15,5 |
20,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
||||||||||
областной бюджет |
|
- |
12,8 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
20 |
Резервный фонд администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет |
Всего, тыс.руб |
Х |
10,0 |
20,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
||||||||
местный бюджет |
Х |
10,0 |
20,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
||||||||||
21 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет" Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях со финансирования с областным бюджетом |
Всего, тыс.руб |
Х |
22,0 |
62,0 |
24,0 |
26,6 |
26,6 |
26,6 |
26,6 |
26,6 |
26,6 |
||||||||
местный бюджет |
Х |
16,2 |
20,0 |
19,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
||||||||||
областной бюджет
|
Х |
23,7 |
28,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
22 |
Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного ведению похозяйственного учета на условиях софинансирования с областным бюджетом |
Всего, тыс.руб |
Х |
12,5 |
6,6 |
5,0 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
||||||||
местный бюджет |
Х |
5,8 |
6,6 |
5,0 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
||||||||||
областной бюджет |
Х |
6,7 |
7,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
23 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
37,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Районный бюджет |
Х |
37,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
24 |
Итого по Подпрограмме 1 |
Всего, тыс.руб |
Х |
4 367,6 |
2944,4 |
3 098,1 |
3 098,1 |
3 103,1 |
3 103,1 |
3 103,1 |
3 103,1 |
3 103,1 |
||||||||
местный бюджет |
Х |
2 065,1 |
999,1 |
1 110,5 |
1 110,5 |
1 155,5 |
1 155,5 |
1 155,5 |
1 155,5 |
1 155,5 |
||||||||||
районный бюджет |
Х |
37,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
областной бюджет |
Х |
2 265,0 |
1945,3 |
1 987,6 |
1 987,6 |
1 947,6 |
1 947,6 |
1 947,6 |
1 947,6 |
1 947,6 |
||||||||||
25 |
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах".
|
|||||||||||||||||||
26 |
Задача 1 Подпрограммы 2 – Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды |
|||||||||||||||||||
27 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||
28 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций" |
Всего, тыс.руб |
Х |
0 |
0
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||
районный бюджет
|
Х |
0 |
0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||||
29 |
Реализация переданных полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
Всего, тыс.руб |
Х |
0 |
0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||
районный бюджет
|
Х |
0 |
0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||||
30 |
Итого по Подпрограмме 2 |
Всего, тыс.руб |
Х |
0 |
0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||
районный бюджет |
Х |
0 |
0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||||
31 |
Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах |
|||||||||||||||||||
32 |
Задача 1 Подпрограммы 3 – Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры |
|||||||||||||||||||
33 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог |
км |
0,850 |
0,900 |
1 |
1 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
||||||||
34 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования" |
Всего, тыс.руб |
Х |
1 941,0 |
170,8 |
1 755,8 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
||||||||
районный бюджет |
Х |
1 941,0 |
170,8 |
1 755,8 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
||||||||||
областной бюджет |
Х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Местный бюджет |
Х |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
35 |
Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
1 941,0 |
170,8 |
1 755,8 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
||||||||
районный бюджет |
Х |
1 941,0 |
170,8 |
1 755,8 |
1 800 ,0 |
1 800 ,0 |
1 800 ,0 |
1 800 ,0 |
1 800 ,0 |
1 800 ,0 |
||||||||||
областной бюджет |
Х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
36 |
Основное мероприятие задачи 3 Подпрограммы 3 Основное мероприятие «Внесение изменений в генеральные планы, правил землепользования и застройки, карт (планов) границ населенных пунктов, границ территориальных зон сельского поселения и документации по планировке территорий сельского поселения» |
Всего, тыс.руб |
Х |
1 300,0 |
200,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
местный бюджет |
Х |
1 170,0 |
170,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
областной бюджет
|
Х |
130,0 |
30,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
37 |
Внесение изменений в генеральные планы, правил землепользования и застройки, карт (планов) границ населенных пунктов, границ территориальных зон сельского поселения и документации по планировке территорий сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
1 300,0 |
200,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Местный бюджет |
Х |
1 170,0 |
170,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Областной бюджет |
Х |
130,0 |
30,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
38 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3 Капитальный ремонт почтового отделения в с. Красное Усманского района Липецкой области |
Всего, ты сруб. |
Х |
0 |
0 |
806,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Областной бюджет |
Х |
0 |
0 |
645,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Местный бюджет |
Х |
0 |
0 |
161,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
39 |
Задача 2 Подпрограммы 3 – Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства |
|||||||||||||||||||
40 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году |
% |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||||
41 |
Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения |
ед. |
40 |
100 |
195 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||
42 |
Показатель 3 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников |
ед. |
100 |
100 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
||||||||
43 |
Показатель 4 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок |
ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||||
44 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
568,0 |
1 110,4 |
861,7 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||||||||
местный бюджет |
Х |
568,0 |
867,5 |
861,7 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||||||||||
областной бюджет
|
Х |
0 |
242,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
45 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс. руб. |
Х |
568,0 |
157,5 |
861,7 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||||||||
Местный бюджет |
Х |
568,0 |
157,5 |
861,7 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||||||||||
Областной бюджет |
Х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
46 |
Устранение мест захламления населенных пунктов сельского поселения Сторожевской сельсовет |
Всего, тыс.руб |
Х |
101,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
местный бюджет |
Х |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
областной бюджет |
Х |
101,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
47 |
Организация освещения улиц на территории сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
0 |
952,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
местный бюджет |
Х |
0 |
700,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
областной бюджет
|
Х |
0 |
252,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
48 |
Итого по Подпрограмме 3 |
Всего, тыс.руб |
Х |
3 780,1 |
1 481,2 |
2 617,5 |
2 300,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
||||||||
местный бюджет |
Х |
568,0 |
897,5 |
861,7 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||||||||||
районный бюджет |
Х |
1 941,0 |
170,8 |
1 755,8 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
||||||||||
областной бюджет |
Х |
1 271,1 |
412,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
49 |
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах". |
|||||||||||||||||||
50 |
Задача 1 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях |
|||||||||||||||||||
51 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |
ед. |
3 |
5 |
50 |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||
52 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа |
ед. |
50 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
||||||||
53 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Сторожевской сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
2 397,0 |
2 463,0 |
3 400,4 |
2 543,0 |
2 543,0 |
2 543,0 |
2 543,0 |
2 543,0 |
2 543,0 |
||||||||
местный бюджет |
Х |
0 |
0 |
56,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
районный бюджет |
Х |
443,0 |
443,0 |
535,5 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
||||||||||
областной бюджет |
Х |
1 954,0 |
2 020,0 |
2 808,9 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
||||||||||
54 |
Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечениесохранности библиотечных фондов сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
443,0 |
443,0 |
535,5 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
||||||||
районный бюджет |
Х |
443,0 |
443,0 |
535,5 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
||||||||||
55 |
Предоставлений бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
Всего, тыс.руб |
Х |
1 954,0 |
2 020,0 |
2 808,9 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
||||||||
местный бюджет |
Х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
областной бюджет |
Х |
1 954,0 |
2 020,0 |
2 808,9 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
||||||||||
56 |
Укрепление материально-технической базы досуговых центров
|
Всего, тыс.руб |
X |
0 |
0 |
56,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
местный бюджет |
X |
0 |
0 |
56,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
областной бюджет |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
57 |
Задача 2 Подпрограммы 4 – Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях |
|||||||||||||||||||
58 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4 Количество проведенных спортивных мероприятий |
ед. |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
||||||||
59 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Сторожевской сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
50,0 |
50,0 |
10,7 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
||||||||
местный бюджет
|
Х |
50,0 |
50,0 |
10,7 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
||||||||||
60 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Сторожевской сельсовет» |
Всего, тыс.руб |
Х |
50,0 |
50,0 |
10,7 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
||||||||
местный бюджет
|
Х |
50,0 |
50,0 |
10,7 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
||||||||||
61 |
Итого по Подпрограмме 4 |
Всего, тыс.руб |
Х |
2 447,0 |
2 513,0 |
3 411,1 |
2 603,0 |
2 603,0 |
2 603,0 |
2 603,0 |
2 603,0 |
2 603,0 |
||||||||
местный бюджет |
Х |
50,0 |
50,0 |
66,7 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
||||||||||
районный бюджет |
Х |
443,0 |
443,0 |
535,5 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
||||||||||
областной бюджет |
Х |
1 954,0 |
2 020,0 |
2 808,9 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
||||||||||
62 |
Подпрограмма 5 "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет" |
|||||||||||||||||||
63 |
Задача 1 Подпрограммы 5 – Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов |
|||||||||||||||||||
64 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5 Площадь отремонтированных жилых домов |
кв.м |
0 |
0 |
388,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
65 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5 "Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда" |
Всего, тыс.руб |
Х |
0 |
900,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
районный бюджет
|
Х |
0 |
900,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
66 |
Реализация переданных полномочий на содержание муниципального жилищного фонда сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
районный бюджет
|
Х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
67 |
Итого по Подпрограмме 5 |
Всего, тыс.руб |
Х |
0 |
900,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
районный бюджет |
Х |
0 |
900,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
68. Подпрограмма 6 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах" |
||||||||||||||||||||
69. Задача 1 Подпрограммы 6 – Повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет |
||||||||||||||||||||
70. Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 6 Увеличение доли энергосберегающих светильников уличного освещения оснащенных приборами учета электроэнергии |
Мощность (Вт) |
Х |
250 |
250 |
250 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|||||||||
71. Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 6 "Модернизация сетей наружного освещения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
0 |
0 |
0 |
134,087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
местный бюджет
|
Х |
0 |
0 |
0 |
134,087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Итого по Подпрограмме 6 |
Всего, тыс.руб |
Х |
0 |
0 |
0 |
134,087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
местный бюджет
|
Х |
0 |
0 |
0 |
134,087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |
Всего, тыс.руб |
Х |
10 594,7 |
7 838,6 |
9127,7 |
8 136,187 |
8 007,1 |
8 007,1 |
8 007,1 |
8 007,1 |
8 007,1 |
|||||||||
местный бюджет |
Х |
2 680,0 |
1 946,6 |
2796,0 |
1 804,487 |
1 715,4 |
1 715,4 |
1 715,4 |
1 715,4 |
1 715,4 |
||||||||||
районный бюджет |
Х |
2 421,5 |
1 513,8 |
2 244,1 |
2 244,1 |
2 244,1 |
2 244,1 |
2 244,1 |
2 244,1 |
2 244,1 |
||||||||||
областной бюджет |
Х |
5 493,2 |
4 378,2 |
4 087,6 |
4 087,6 |
4 047,6 |
4 047,6 |
4 047,6 |
4 047,6 |
4 047,6 |
||||||||||
ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 муниципальной Программы
"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах".
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет Карпова Р.К. |
Задачи Подпрограммы |
1.Повышение качества муниципального управления |
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель1 задачи 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел Показатель 2 задачи 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, % |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 – 2024 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего – 29023,7 тыс. руб., из них: 2016 год – 4367,6 тыс. руб.; 2017 год – 2 944,4 тыс. руб.; 2018 год – 3 098,1 тыс. руб.; 2019 год – 3 098,1 тыс. руб.; 2020 год – 3 103,1 тыс. руб; 2021 год – 3 103,1 тыс. руб; 2022 год – 3 103,1 тыс. руб; 2023 год – 3 103,1 тыс. руб; 2024 год – 3 103,1 тыс. руб; Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения, исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений, к утвержденному плану – до 100 %. |
Текстовая часть Подпрограммы
основных проблем и рисков в указанной сфере
Бюджет сельского поселения является дотационным. Собственных средств 11062,7 тыс. руб.; безвозмездных поступлений 17923,5 тыс. руб.
Основная проблема – невысокий уровень собственных доходов, недостаточное развитие налогооблагаемой базы.
Основными рисками реализации Подпрограммы являются:
- уменьшение сбора собственных доходов;
- недофинансирование мероприятий программы.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района, повышения качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Задача Подпрограммы - повышение качества муниципального управления.
Показателями задачи являются:
1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел.
2.Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.
4.Основное мероприятие Подпрограммы - "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет"
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит:
всего - 15 078,5 тыс. руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 11062,7 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета - 37,5 руб.;
за счет средств областного бюджета – 17886,0 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 муниципальной Программы
"Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории
сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах"
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет Карпова Р.К. |
Задачи Подпрограммы |
1.Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды.
|
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %; |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 – 2024 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 7,0 тыс. руб., из них: 2016 год – 0 тыс. руб.; 2017 год – 0 руб.; 2018 год – 1,0 тыс. руб.; 2019 год – 1,0 тыс. руб; 2020 год – 1,0 тыс. руб; 2021 год – 1,0 тыс. руб; 2022 год – 1,0 тыс. руб; 2023 год – 1,0 тыс. руб; 2024 год – 1,0 тыс. руб; Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы будут улучшены условия для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранения и развития природного потенциала поселения. К 2024 году ожидается сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций - до 2ед. |
Текстовая часть Подпрограммы
Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью развития системы контроля в области защиты населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, необходимости предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения в повседневной жизни, заблаговременным осуществлением комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.
Основными проблемами являются:
- значительный износ основных производственных фондов, систем контроля и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
- недостаточное соблюдение правил пожарной безопасности;
- недостаточная эффективность действий при локализации чрезвычайных ситуаций в их начальной стадии;
- недостаточный уровень подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для повышения уровня защищенности населения от опасностей и угроз чрезвычайного и природного характера.
Задача Подпрограммы - обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды
Показатель задачи - Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %;
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.
4. Основное мероприятие Подпрограммы – "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций".
5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит всего 7,0 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета - 0 руб.
за счет средств районного бюджета- 7,0 тыс.руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 муниципальной программы
"Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах"
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет Карпова Р.К. |
Задачи Подпрограммы |
1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры. 2.Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км; Показатель 1 задачи 2 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %; Показатель 2 задачи 2 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.; Показатель 3 задачи 2 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.; Показатель 4 задачи 2 Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2024 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 21678,8 тыс. руб., из них: 2016 год – 3780,1 тыс. руб.; 2017 год – 1481,2 тыс. руб.; 2018 год – 2617,5 тыс. руб.; 2019 год – 2 300,0 тыс. руб.; 2020 год – 2 300,0 тыс. руб; 2021 год – 2 300,0 тыс. руб; 2022 год – 2 300,0 тыс. руб; 2023 год – 2 300,0 тыс. руб; 2024 год – 2 300,0 тыс. руб; Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2024 году: довести: - удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения – до 55 %; - долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности – до 75 %; |
Текстовая часть Подпрограммы
В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 100%, имеется 257 ламп уличного освещения
Отмечается высокая степень благоустройства территории.
Основными проблемами являются:
- обеспечено централизованным водоснабжением всего 50 % домовладений;
- доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 51 %;
- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
Показателями задач являются:
1.Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км;
2.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %;
3.Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.;
4.Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.;
5.Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.
1.Основное мероприятие задачи 1 – "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".
2.Основное мероприятие задачи 2 – "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения".
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит всего 21678,8 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 5327,2тыс. руб.
за счет средств областного бюджета – 1684,0руб.
за счет районного бюджета -14667,6 тыс.руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 4 муниципальной программы
"Развитие социальной сферы в сельском поселении Сторожевской сельсовет
в 2016-2024 годах"
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет Карпова Р.К. |
Задачи подпрограммы |
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно – досуговых мероприятиях. 2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед Показатель 2 задачи 1 Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед Показатель 1 задачи 2 Количество проведенных спортивных мероприятий, ед |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2024 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 23989,1 тыс. руб., из них: 2016 год – 2 447,0 тыс. руб.; 2017 год – 2 513,0 тыс. руб.; 2018 год – 3411,1 тыс. руб.; 2019 год – 2 603,0 тыс. руб.; 2020 год – 2 603,0 тыс. руб; 2021 год – 2 603,0 тыс. руб; 2022 год – 2 603,0 тыс. руб; 2023 год – 2 603,0 тыс. руб; 2024 год – 2 603,0 тыс. руб; Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2024 году: довести: - долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – до 70 %; - долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях – до 50,4 %; |
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, в условиях демократического государства, именно культура берет на себя задачу сохранения духовных, нравственных ориентиров общества. На территории поселения имеется Дом культуры в с. Сторожевое, в котором осуществляется показ цифрового кино; 3 библиотеки (в с. Сторожевое, с. Красное и п. совхоза Ударник)
Основная роль в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, нормальном физическом развитии и повышении работоспособности человека отводится сфере физической культуры и спорта. В сельском поселении имеется спортивный зал, две спортивные площадки, хоккейная коробка; в зимнее время жителям на прокат выдают на прокат коньки, клюшки, лыжи.
Основными проблемами развития социальной сферы являются:
- недостаточный уровень материально - технической базы объектов спорта;
- низкая вовлеченность инвалидов в участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях.
К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно -досуговых мероприятиях.
2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.
Показателями задач являются:
1.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед.;
2.Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед.;
3.Количество проведенных спортивных мероприятий, ед.
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.
4.Основные мероприятия Подпрограммы:
Основное мероприятие задачи 1 - "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Сторожевской сельсовет".
Основное мероприятие задачи 2 – "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Сторожевской сельсовет".
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
за счет средств местного бюджета – 526,7тыс.руб.
за счет областного бюджета- 19382,9 тыс.руб.
за счет районного бюджета -4079,5 тыс.руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 5 муниципальной Программы
"Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах"
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет Карпова Р.К. |
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Площадь отремонтированных жилых домов, кв.м |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2024 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 900,0 тыс. руб., из них: 2016 год – 0 руб.; 2017 год – 900,0 тыс. руб.; 2018 год – 0 руб.; 2019 год – 0 руб.; 2020 год – 0 руб; 2021 год – 0 руб; 2022 год – 0 руб; 2023 год – 0 руб; 2024 год – 0 руб; Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2024 году обеспечить создание комфортных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах.
|
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Всего на территории сельского поселения имеется 1 многоквартирный жилой дом и 100 домов блокированной застройки. В настоящее время проведение капитального ремонта в многоквартирном доме сельского поселения Сторожевской сельсовет требуется на общей площади 354,6 кв. м. Данный вопрос является социально-значимым для населения, проживающего в данном жилищном фонде.
Основной проблемой является - высокий процент изношенности конструктивных элементов и инженерных коммуникаций многоквартирных жилых домов.
К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения задачи - Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов
Показателем задачи является площадь отремонтированных жилых домов, кв.м.
3.Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.
4.Основное мероприятие задачи Подпрограммы – "Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда".
5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
ПАСПОРТ
Подпрограммы 6 муниципальной Программы
"Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах"
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет Карпова Р.К. |
Задачи подпрограммы |
1. Повышение энергетической эффективностина территории сельского поселения Сторожевской сельсовет |
Показатели задач подпрограммы |
-увеличение доли энергосберегающих светильников уличного освещения; - увеличение доли светильников уличного освещения, оснащенных приборами учета электроэнергии. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2024 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 134,087 тыс. руб., из них: 2016 год – 0 руб.; 2017 год – 0 тыс. руб.; 2018 год – 0 руб.; 2019 год – 134,087 руб.; 2020 год – 0 руб; 2021 год – 0 руб; 2022 год – 0 руб; 2023 год – 0 руб; 2024 год – 0 руб; Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
Экономия энергоресурсов; Снижение за период реализации Подпрограммы затрат местного бюджета на оплату потребляемых энергетических ресурсов; Полный переход на приборный учет потребляемых энергетических ресурсов при расчетах администрации сельского поселения с энергоснабжающей организацией.
|
Текстовая часть Подпрограммы
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
Потребность разработки Подпрограммы обусловлена исполнением Федерального закона от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Данная Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Подпрограмма направлена на решение наиболее важных проблем сельского поселения, путем организации и реализации мероприятий по замене и добавлению светильников уличного освещения на аналоговые энергосберегающие мощностью 50ВТ, с оснащением их приборами учета. На территории сельского поселения установлено 61 светильник уличного освещения с мощностью 250 Вт. Приборами учета объекты наружного освещения не оборудованы. Энергосберегающая организация выставляет счет за электропотребление по мощности.
В прогнозном плане на 2019-2020 годы предусмотрена модернизация объектов наружного освещения и оснащение их приборами учета электроэнергии.
Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства местного бюджета. Объемы расходов на выполнение мероприятий Подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета и бюджета на очередной финансовый год.
Исполнители Программы ежегодно уточняют (с учетом выделенных средств на очередной финансовый год) распределение объемов вложений в реализацию программных мероприятий.
В ходе реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:
- экономия энергоресурсов;
-снижение затрат местного бюджета на оплату потребляемых энергетических ресурсов;
- полный переход на приборный учет потребляемых энергетических ресурсов при расчетах администрации сельского поселения с энергоснабжающей организацией.
Если в настоящее время годовая сумма оплаты за электроэнергию на цели уличного освещения составляет:
0,25 кВТ (мощность1-го светильника)*12 часов горения*31 день*7,5 руб.*12 мес.=8370,00 руб. за 1 светильник. Следовательно, 8370,00руб.*61 шт. =510570,00руб
То в результате реализации запланированных мероприятий, расчет будет следующий:
0,05 кВТ (мощность 1-го светильника) * 12 часов горения*31 день*7,5 руб. *12 мес. = 1674,00 руб. за 1 светильник. Следовательно, 1674,00*61шт. = 102114,00 руб.
Целями Подпрограммы, достигаемыми за период ее реализации являются:
- повышение эффективности использования топливно- энергетических ресурсов на территории сельского поселения;
- полный переход расчетов за потребленные энергоресурсы с использованием приборов учета;
- обеспечение экономии энергетических ресурсов;
- совершенствование нормативных правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов энергосбережения;
- повышение надежности и качества энергообеспечения объектов, расположенных на территории сельского поселения.
Для реализации целей Подпрограммы необходимо решение следующих задач:
- модернизация объектов наружного освещения;
- оснащение приборами учета потребления и автоматического регулирования потребления энергетических ресурсов наружного освещения.
5.Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.
6.Основное мероприятие по реализации Подпрограммы – "Модернизация сетей наружного освещения на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет".
7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
21.01.2025.
21.01.2025.
21.01.2025.
Карпова
Римма Константиновна
глава администрации