Размер шрифта: A A A Изображения Выключить Включить Цвет сайта Ц Ц Ц Х
Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Липецкая область, Усманский район, с.Сторожевое, ул.Школьная, д.54.
8 (47472) 2-93-33
8 (47472) 2-94-27

Контакты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.02.2019 № 10 о внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области

Дата публикации: 06.03.2019г.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТОРОЖЕВСКОИ СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

с. Сторожевое

от «18» февраля  2019 года                                                       № 10

 

О внесении изменений в муниципальную  программу «Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет № 119 от 09.11.2018г.

 

                                      

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, администрация сельского поселения Сторожевской сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского

 муниципального района Липецкой области на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет № 119 от 09.11.2018г  согласно приложения.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

Глава администрации сельского поселения

Сторожевской сельсовет ___________________Р.К. Карпова

 

 

 

Приложение 1

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельской территории –

сельского поселения Сторожевской сельсовет

Усманского муниципального района

Липецкой области на 2016-2024 годы»

 

                Сведения об индикаторе цели, показателях задач  и объемах финансирования муниципальной программы                                                                                                      

«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Сторожевской сельсовет

Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы»

                                                                                                          Таблица

 

№ п/п

Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов

Единица

 измерения

Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования

базовый

2015

год

2016 год

2017 год

2018

год

2019

год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

2

Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Сторожевской сельсовет

3

Индикатор цели

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения

 

% от числа опрошенных

50,5

50,5

50,5

50,8

50,9

60,0

 

 

60,1

 

 

60,2

 

 

60,3

 

 

60,4

4

Задача 1 муниципальной программы –  Созданий условий для повышения качества жизни населения

5

Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы

Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения

%

44,7

51,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,1

55,2

55,3

6

Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы

 Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности

 

%

51

51

60

65

70

75

 

 

 

76

 

 

 

77

 

 

 

78

 

 

 

79

7

Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы

Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях

 

%

40,4

40,6

40,8

50,0

50,2

50,4

50,5

50,6

50,7

50,8

8

Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

50,5

50,7

50,9

60,1

60,3

70

 

 

 

71

 

 

 

72

 

 

 

73

 

 

 

74

9

Задача 1 муниципальной Программы - Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения

10

Показатель  задачи 2

-Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций)

 % к предыдущему году

76

75

73

71

70

69

 

 

68

 

 

67

 

 

66

 

 

65

11

 

Подпрограмма 1 – Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевской  сельсовет в 2016-2024 годах".

12

Задача  1 Подпрограммы1 -   Повышение качества муниципального управления

13

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1

Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации

 

чел.

1

0

2

1

2

2

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

14

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1

Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными  ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами

 

 

 

 

%

50

75

75

75

75

75

 

 

 

 

75

 

 

 

 

75

 

 

 

 

75

 

 

 

 

75

15

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1

 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевской   сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

4 367,6

2944,4

3 098,1

3 098,1

3 103,1

 

3 103,1

 

3 103,1

 

3 103,1

 

3 103,1

местный  бюджет

Х

2 065,1

999,1

1 110,5

1 110,5

1 115,5

1 115,5

1 115,5

1 115,5

1 115,5

районный бюджет

Х

37,5

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

 

Х

2 265,0

1 945,3

1 987,6

1 987,6

1 987,6

 

1 987,6

 

1 987,6

 

1 987,6

 

1 987,6

16

Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

2 193,9

1 587,6

1 587,6

1 587,6

1 587,6

1 587,6

1 587,6

1 587,6

1 587,6

областной бюджет

Х

1 703,8

1 587,6

1 587,6

1 587,6

1 587,6

1 587,6

1 587,6

1 587,6

1 587,6

местный бюджет

Х

489,8

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)

Всего, тыс.руб

Х

1 883,4

1 041,5

1 250,0

1 250,0

1 250,0

1 250,0

1 250,0

1 250,0

1 250,0

местный бюджет

Х

1 352,6

732,0

850

850

850

850

850

850

850

областной бюджет

Х

530,8

309,5

400

400

400

400

400

400

400

18

Иные бюджетные ассигнования

Всего, тыс.руб

Х

161,9

200,0

200

200

200

200

200

200

200

местный  бюджет

Х

161,9

200,0

200

200

200

200

200

200

200

19

Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района  из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"

Всего, тыс.руб

Х

15,5

33,3

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

местный бюджет

 

Х

15,5

20,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

областной бюджет

 

-

12,8

 

 

 

 

 

 

 

20

Резервный фонд администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет

Всего, тыс.руб

Х

10,0

20,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

местный бюджет

Х

10,0

20,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

21

Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет" Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях со финансирования с областным бюджетом

Всего, тыс.руб

Х

22,0

62,0

24,0

24,0

26,6

26,6

26,6

26,6

26,6

местный бюджет

Х

16,2

20,0

19,0

18,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

областной бюджет

 

Х

23,7

28,4

0

0

0

0

0

0

0

22

Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного ведению похозяйственного учета на  условиях софинансирования с областным бюджетом

Всего, тыс.руб

Х

12,5

6,6

5,0

6,0

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

местный бюджет

Х

5,8

6,6

5,0

6,0

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

областной бюджет

Х

6,7

7,0

0

0

0

0

0

0

0

23

Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

37,5

0

0

0

0

0

0

0

0

Районный бюджет

Х

37,5

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Итого по Подпрограмме 1

Всего, тыс.руб

Х

4 367,6

2944,4

3 098,1

3 098,1

3 103,1

3 103,1

3 103,1

3 103,1

3 103,1

местный бюджет

Х

2 065,1

999,1

1 110,5

1 110,5

1 155,5

1 155,5

1 155,5

1 155,5

1 155,5

районный бюджет

Х

37,5

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

Х

2 265,0

1945,3

1 987,6

1 987,6

1 947,6

1 947,6

1 947,6

1 947,6

1 947,6

25

Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения  Сторожевской  сельсовет в  2016-2024 годах".

 

26

Задача 1 Подпрограммы 2 – Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды

27

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2

Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

28

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2

"Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций"

Всего, тыс.руб

Х

0

0

 

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

районный бюджет

 

Х

0

0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

29

Реализация переданных полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Всего, тыс.руб

Х

0

0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

районный бюджет

 

Х

0

0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

30

Итого по Подпрограмме 2

Всего, тыс.руб

Х

0

0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

районный бюджет

Х

0

0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

31

Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах

32

Задача 1 Подпрограммы 3 – Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры

33

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3

Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог

км

0,850

0,900

1

1

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

34

Основное мероприятие   задачи  1 Подпрограммы 3

"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования"

Всего, тыс.руб

Х

1 941,0

170,8

1 755,8

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

районный бюджет

Х

1 941,0

170,8

1 755,8

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

областной бюджет

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  Местный бюджет

Х

0

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

1 941,0

170,8

1 755,8

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

         районный бюджет

Х

1 941,0

170,8

1 755,8

1 800

,0

1 800

,0

1 800

,0

1 800

,0

1 800

,0

1 800

,0

   областной  бюджет

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Основное мероприятие   задачи  3 Подпрограммы 3

Основное мероприятие «Внесение изменений в  генеральные планы, правил землепользования и застройки, карт (планов) границ населенных пунктов, границ территориальных зон сельского поселения и документации по планировке территорий сельского поселения»

Всего, тыс.руб

Х

1 300,0

200,0

0

0

0

0

0

0

0

         местный бюджет

Х

1 170,0

170,0

0

0

0

0

0

0

0

   областной  бюджет

 

Х

130,0

30,0

0

0

0

0

0

0

0

37

Внесение изменений в  генеральные планы, правил землепользования и застройки, карт (планов) границ населенных пунктов, границ территориальных зон сельского поселения и документации по планировке территорий сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

1 300,0

200,0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

Х

1 170,0

170,0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

Х

130,0

30,0

0

0

0

0

0

0

0

38

Основное мероприятие   задачи  1 Подпрограммы  3

Капитальный ремонт почтового отделения в с. Красное Усманского района Липецкой области

Всего, ты сруб.

Х

0

0

806,5

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

Х

0

0

645,2

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

Х

0

0

161,3

0

0

0

0

0

39

Задача 2 Подпрограммы 3 – Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства

40

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3

Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году

%

5

5

5

5

5

5

 

 

5

 

 

5

 

 

5

 

 

5

41

Показатель 2  задачи 2 Подпрограммы 3

Количество  установленных (замененных)  светильников уличного освещения

ед.

40

100

195

100

100

100

100

100

100

100

42

Показатель 3 задачи 2 Подпрограммы 3

Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников

ед.

100

100

200

200

200

200

200

200

200

200

43

Показатель 4 задачи 2 Подпрограммы 3

Количество ликвидированных несанкционированных свалок

ед.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

44

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3

"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения"

Всего, тыс.руб

Х

568,0

1 110,4

861,7

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

местный бюджет

Х

568,0

867,5

861,7

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

  областной  бюджет

 

Х

0

242,9

0

0

0

0

0

0

0

45

Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения"

Всего, тыс. руб.

Х

568,0

157,5

861,7

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Местный бюджет

Х

568,0

157,5

861,7

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Областной бюджет

Х

   0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

Устранение мест захламления населенных пунктов сельского поселения Сторожевской сельсовет

Всего, тыс.руб

Х

101,1

0

0

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

Х

 

0

0

0

0

0

0

0

0

  областной  бюджет

Х

101,1

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Организация освещения улиц на территории сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

0

952,9

0

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

Х

0

700,0

0

0

0

0

0

0

0

  областной  бюджет

 

Х

0

252,9

0

0

0

0

0

0

0

48

Итого по Подпрограмме 3

Всего, тыс.руб

Х

3 780,1

1 481,2

2 617,5

2 300,0

2 300,0

2 300,0

2 300,0

2 300,0

2 300,0

местный бюджет

Х

568,0

897,5

861,7

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

  районный  бюджет

Х

1 941,0

170,8

1 755,8

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

областной  бюджет

Х

1 271,1

412,9

0

0

0

0

0

0

0

49

Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах".

50

Задача 1 Подпрограммы 4 -  Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых  мероприятиях

51

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4

 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд

ед.

3

5

50

50

100

100

100

100

100

100

52

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4

Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа

ед.

50

60

60

60

60

60

60

60

60

60

53

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4

"Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Сторожевской сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

2 397,0

2 463,0

3 400,4

2 543,0

2 543,0

2 543,0

2 543,0

2 543,0

2 543,0

местный бюджет

Х

0

0

56,0

0

0

0

0

0

0

  районный  бюджет

Х

443,0

443,0

     535,5

443,0

443,0

443,0

443,0

443,0

443,0

областной бюджет

Х

1 954,0

2 020,0

2 808,9

2 100,0

2 100,0

2 100,0

2 100,0

2 100,0

2 100,0

54

Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечениесохранности библиотечных фондов сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

443,0

443,0

535,5

443,0

443,0

443,0

443,0

443,0

443,0

  районный  бюджет

Х

443,0

443,0

535,5

443,0

443,0

443,0

443,0

443,0

443,0

55

Предоставлений  бюджетным и автономным учреждениям субсидий

Всего, тыс.руб

Х

1 954,0

2 020,0

2 808,9

2 100,0

2 100,0

2 100,0

2 100,0

2 100,0

2 100,0

местный бюджет

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  областной  бюджет

Х

1 954,0

2 020,0

2 808,9

2 100,0

2 100,0

2 100,0

2 100,0

2 100,0

2 100,0

56

Укрепление материально-технической базы досуговых центров

 

Всего, тыс.руб

X

0

0

56,0

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

X

0

0

56,0

0

0

0

0

0

0

  областной  бюджет

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Задача 2 Подпрограммы 4 – Создание условий для вовлечения населения в участие в  спортивных мероприятиях

58

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4

Количество проведенных спортивных мероприятий

              ед.

7

8

9

10

11

12

12

12

12

12

59

Основное мероприятие  задачи 2 Подпрограммы 4

"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Сторожевской  сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

50,0

50,0

10,7

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

местный бюджет

 

 

Х

50,0

50,0

10,7

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60

Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Сторожевской сельсовет»

Всего, тыс.руб

Х

50,0

50,0

10,7

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

местный бюджет

 

Х

50,0

50,0

10,7

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

61

Итого по Подпрограмме 4

Всего, тыс.руб

Х

2 447,0

2 513,0

3 411,1

2 603,0

2 603,0

2 603,0

2 603,0

2 603,0

2 603,0

местный бюджет

Х

50,0

50,0

66,7

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

районный  бюджет

Х

443,0

443,0

535,5

443,0

443,0

443,0

443,0

443,0

443,0

областной бюджет

Х

1 954,0

2 020,0

2 808,9

2 100,0

2 100,0

2 100,0

2 100,0

2 100,0

2 100,0

62

 

Подпрограмма 5 "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет"

63

Задача 1 Подпрограммы 5 – Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов

64

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5

Площадь отремонтированных жилых домов

 

            кв.м

0

0

388,3

0

0

0

0

0

0

0

65

Основное мероприятие  задачи 1 Подпрограммы 5

"Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда"

Всего, тыс.руб

Х

0

900,0

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

 

Х

0

900,0

0

0

0

0

0

0

0

66

Реализация переданных полномочий на содержание муниципального жилищного фонда сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

 

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Итого по Подпрограмме 5

Всего, тыс.руб

Х

0

900,0

0

0

0

0

0

0

0

районный  бюджет

Х

0

900,0

0

0

0

0

0

0

0

68

 

ВСЕГО   ПО   ПРОГРАММЕ

Всего, тыс.руб

Х

10 594,7

7 838,6

9127,7

8 002,1

8 007,1

8 007,1

8 007,1

8 007,1

8 007,1

местный бюджет

Х

 2 680,0

1 946,6

2796,0

1 670,4

1 715,4

1 715,4

1 715,4

1 715,4

1 715,4

 районный  бюджет

Х

2 421,5

1 513,8

2 244,1

2 244,1

2 244,1

2 244,1

2 244,1

2 244,1

2 244,1

областной бюджет

Х

5 493,2

4 378,2

4 087,6

4 087,6

4 047,6

4 047,6

4 047,6

4 047,6

4 047,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карпова
Римма Константиновна

глава администрации