Размер шрифта: A A A Изображения Выключить Включить Цвет сайта Ц Ц Ц Х
Липецкая область, Усманский район, с.Сторожевое, ул.Школьная, д.54.
8 (47472) 2-93-33
8 (47472) 2-94-27

Контакты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.05.2019 № 59 о внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы

Дата публикации: 05.06.2019г.


 

 

 

 

 

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТОРОЖЕВСКОИ СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

         с. Сторожевое

от «20 » мая  2019 года                                                                 № 59

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения  Сторожевской сельсовет № 13 от 24.02.2016г. ( с изм. от 27.04.2016г. № 23,от 20.09.2016г. № 81, от 23.11.2016г. № 105, 13.02.2017г. № 11, 27.02.2017г. № 19, 05.06.2017г. № 81, 16.10.2017г. № 136, 12.03.2018г. № 19,02.04.2018г. №23, 09.11.2018г. № 119, от 18.02.2019г. № 10, от 12.03.2019г. № 25, от 09.04.2019г. № 44)

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организа­ции местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, админист­рация сельского поселения Сторожевской сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

  1. Внести изменения в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы, утвержденную постановлением администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет № 13 от 24.02.2016г.( с изм. от 27.04.2016г. № 23,от 20.09.2016г. № 81, от 23.11.2016г. № 105, 13.02.2017г. № 11, 27.02.2017г. № 19, 05.06.2017г. № 81, 16.10.2017г. № 136, 12.03.2018г. № 19, 02.04.2018г. № 23, 09.11.2018г. № 119, от 18.02.2019г. № 10, от 12.03.2019г. № 25, от 09.04.2019г. № 44) согласно приложения.
  2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

 

  1. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

 

Глава администрации сельского поселения

Сторожевской сельсовет_____________Р.К. Карпова

 

 

 

 

 

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Сторожевской сельсовет

от 20.05.2019г.   № 59

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу

«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения

Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района

Липецкой области  на 2016-2024 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет № 13 от 24.02.2016г.( с изм. от 27.04.2016г. № 23,от 20.09.2016г. № 81, от 23.11.2016г. № 105, 13.02.2017г. № 11, 27.02.2017г. № 19, 05.06.2017г. № 81, 16.10.2017г. № 136, 12.03.2018г. № 19, 02.04.2018г. № 23, 09.11.2018г. № 119, от 18.02.2019г. № 10, от 12.03.2019г. № 25, 09.04.2019 г. № 44)

 

  1. Изложить в новой редакции муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на  2016 -2024 годы»

 

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области

 на  2016 -2024 годы»

(далее Программы)

Ответственный исполнитель

Глава администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет Карпова Р.К.

Сроки и этапы реализации муниципальной Программы

2016 – 2024 годы, без выделения этапов

Подпрограммы

1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет в  2016-2024 годах".

2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах".

3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах".

4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах".

5. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах ".

6. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на  территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах".

7. «Приобретение игрового (спортивного) оборудования в 2016-2024 годах»

Цель муниципальной Программы

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Сторожевской сельсовет

Индикатор цели

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения, процентов от числа опрошенных

Задачи муниципальной Программы

1.Созданий условий для повышения качества жизни населения

 2.Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения

Показатели задач

Показатель 1 задачи 1:

-Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, %

Показатель 2 задачи 1:

-Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, %

Показатель 3 задачи 1:

Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, %

Показатель 4 задачи 1

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %

Показатель  задачи 2.

-Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций),  % к предыдущему году

Объемы финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией основных мероприятий, всего прогнозно составят – 76 009,5 тыс. руб., из них:

2016 год – 10594,7 тыс. руб.;

2017 год – 7838,6тыс. руб.;

2018 год – 9127,7 тыс. руб.;

2019 год – 8 413,0 тыс. руб.;

2020 год – 8007,1 тыс. руб.

2021 год -8007,1 тыс. руб.

2022 год -8007,1 тыс. руб.

2023 год- 8007,1 тыс. руб.

2024 год- 8007,1 тыс. руб.

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ожидаемый результат реализации муниципальной Программы

Обеспечение в 2024 году к базовому 2015 году:

-показателя удовлетворенности населения  деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных

 

 

Приложение 1

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельской территории –

сельского поселения Сторожевской сельсовет

Усманского муниципального района

Липецкой области на 2016-2024 годы»

 

Сведения об индикаторе цели, показателях задач  и объемах финансирования муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Сторожевской сельсовет

Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы»

                                                                                                          Таблица

 

№ п/п

Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов

Единица

 измерения

Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования

базовый

2015

год

2016 год

2017 год

2018

год

2019

год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2

Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Сторожевской сельсовет

3

Индикатор цели

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения

 

% от числа опрошенных

50,5

50,5

50,5

50,8

50,9

60,0

 

 

60,1

 

 

60,2

 

 

60,3

 

 

60,4

4

Задача 1 муниципальной программы –  Созданий условий для повышения качества жизни населения

5

Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы

Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения

%

44,7

51,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,1

55,2

55,3

6

Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы

 Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности

 

%

51

51

60

65

70

75

 

 

 

76

 

 

 

77

 

 

 

78

 

 

 

79

7

Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы

Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях

 

%

40,4

40,6

40,8

50,0

50,2

50,4

50,5

50,6

50,7

50,8

8

Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

50,5

50,7

50,9

60,1

60,3

70

 

 

 

71

 

 

 

72

 

 

 

73

 

 

 

74

9

Задача 1 муниципальной Программы - Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения

10

Показатель  задачи 2

-Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций)

 % к предыдущему году

76

75

73

71

70

69

 

 

68

 

 

67

 

 

66

 

 

65

11

 

Подпрограмма 1 – Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевской  сельсовет в 2016-2024 годах".

12

Задача  1 Подпрограммы1 -   Повышение качества муниципального управления

13

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1

Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации

 

чел.

1

0

2

1

2

2

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

14

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1

Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными  ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами

 

 

 

 

%

50

75

75

75

75

75

 

 

 

 

75

 

 

 

 

75

 

 

 

 

75

 

 

 

 

75

15

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1

 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевской   сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

4 367,6

2944,4

3 098,1

3 098,1

3 103,1

 

3 103,1

 

3 103,1

 

3 103,1

 

3 103,1

местный  бюджет

Х

2 065,1

999,1

1 110,5

1 110,5

1 115,5

1 115,5

1 115,5

1 115,5

1 115,5

районный бюджет

Х

37,5

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

 

Х

2 265,0

1 945,3

1 987,6

1 987,6

1 987,6

 

1 987,6

 

1 987,6

 

1 987,6

 

1 987,6

16

Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

2 193,9

1 587,6

1 587,6

1 587,6

1 587,6

1 587,6

1 587,6

1 587,6

1 587,6

областной бюджет

Х

1 703,8

1 587,6

1 587,6

1 587,6

1 587,6

1 587,6

1 587,6

1 587,6

1 587,6

местный бюджет

Х

489,8

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)

Всего, тыс.руб

Х

1 883,4

1 041,5

1 250,0

1 250,0

1 250,0

1 250,0

1 250,0

1 250,0

1 250,0

местный бюджет

Х

1 352,6

732,0

850

850

850

850

850

850

850

областной бюджет

Х

530,8

309,5

400

400

400

400

400

400

400

18

Иные бюджетные ассигнования

Всего, тыс.руб

Х

161,9

200,0

200

200

200

200

200

200

200

местный  бюджет

Х

161,9

200,0

200

200

200

200

200

200

200

19

Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района  из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"

Всего, тыс.руб

Х

15,5

33,3

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

местный бюджет

 

Х

15,5

20,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

областной бюджет

 

-

12,8

 

 

 

 

 

 

 

20

Резервный фонд администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет

Всего, тыс.руб

Х

10,0

20,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

местный бюджет

Х

10,0

20,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

21

Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет" Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях со финансирования с областным бюджетом

Всего, тыс.руб

Х

22,0

62,0

24,0

26,6

26,6

26,6

26,6

26,6

26,6

местный бюджет

Х

16,2

20,0

19,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

областной бюджет

 

Х

23,7

28,4

0

0

0

0

0

0

0

22

Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного ведению похозяйственного учета на  условиях софинансирования с областным бюджетом

Всего, тыс.руб

Х

12,5

6,6

5,0

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

местный бюджет

Х

5,8

6,6

5,0

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

областной бюджет

Х

6,7

7,0

0

0

0

0

0

0

0

23

Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

37,5

0

0

0

0

0

0

0

0

Районный бюджет

Х

37,5

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Итого по Подпрограмме 1

Всего, тыс.руб

Х

4 367,6

2944,4

3 098,1

3 098,1

3 103,1

3 103,1

3 103,1

3 103,1

3 103,1

местный бюджет

Х

2 065,1

999,1

1 110,5

1 110,5

1 155,5

1 155,5

1 155,5

1 155,5

1 155,5

районный бюджет

Х

37,5

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

Х

2 265,0

1945,3

1 987,6

1 987,6

1 947,6

1 947,6

1 947,6

1 947,6

1 947,6

25

Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения  Сторожевской  сельсовет в  2016-2024 годах".

 

26

Задача 1 Подпрограммы 2 – Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды

27

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2

Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

28

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2

"Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций"

Всего, тыс.руб

Х

0

0

 

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

районный бюджет

 

Х

0

0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

29

Реализация переданных полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Всего, тыс.руб

Х

0

0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

районный бюджет

 

Х

0

0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

30

Итого по Подпрограмме 2

Всего, тыс.руб

Х

0

0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

районный бюджет

Х

0

0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

31

Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах

32

Задача 1 Подпрограммы 3 – Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры

33

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3

Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог

км

0,850

0,900

1

1

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

34

Основное мероприятие   задачи  1 Подпрограммы 3

"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования"

Всего, тыс.руб

Х

1 941,0

170,8

1 755,8

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

районный бюджет

Х

1 941,0

170,8

1 755,8

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

областной бюджет

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  Местный бюджет

Х

0

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

1 941,0

170,8

1 755,8

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

         районный бюджет

Х

1 941,0

170,8

1 755,8

1 800

,0

1 800

,0

1 800

,0

1 800

,0

1 800

,0

1 800

,0

   областной  бюджет

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Основное мероприятие   задачи  3 Подпрограммы 3

Основное мероприятие «Внесение изменений в  генеральные планы, правил землепользования и застройки, карт (планов) границ населенных пунктов, границ территориальных зон сельского поселения и документации по планировке территорий сельского поселения»

Всего, тыс.руб

Х

1 300,0

200,0

0

0

0

0

0

0

0

         местный бюджет

Х

1 170,0

170,0

0

0

0

0

0

0

0

   областной  бюджет

 

Х

130,0

30,0

0

0

0

0

0

0

0

37

Внесение изменений в  генеральные планы, правил землепользования и застройки, карт (планов) границ населенных пунктов, границ территориальных зон сельского поселения и документации по планировке территорий сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

1 300,0

200,0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

Х

1 170,0

170,0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

Х

130,0

30,0

0

0

0

0

0

0

0

38

Основное мероприятие   задачи  1 Подпрограммы  3

Капитальный ремонт почтового отделения в с. Красное Усманского района Липецкой области

Всего, ты сруб.

Х

0

0

806,5

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

Х

0

0

645,2

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

Х

0

0

161,3

0

0

0

0

0

39

Задача 2 Подпрограммы 3 – Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства

40

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3

Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году

%

5

5

5

5

5

5

 

 

5

 

 

5

 

 

5

 

 

5

41

Показатель 2  задачи 2 Подпрограммы 3

Количество  установленных (замененных)  светильников уличного освещения

ед.

40

100

195

100

100

100

100

100

100

100

42

Показатель 3 задачи 2 Подпрограммы 3

Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников

ед.

100

100

200

200

200

200

200

200

200

200

43

Показатель 4 задачи 2 Подпрограммы 3

Количество ликвидированных несанкционированных свалок

ед.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

44

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3

"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения"

Всего, тыс.руб

Х

568,0

1 110,4

861,7

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

местный бюджет

Х

568,0

867,5

861,7

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

  областной  бюджет

 

Х

0

242,9

0

0

0

0

0

0

0

45

Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения"

Всего, тыс. руб.

Х

568,0

157,5

861,7

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Местный бюджет

Х

568,0

157,5

861,7

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Областной бюджет

Х

   0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

Устранение мест захламления населенных пунктов сельского поселения Сторожевской сельсовет

Всего, тыс.руб

Х

101,1

0

0

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

Х

 

0

0

0

0

0

0

0

0

  областной  бюджет

Х

101,1

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Организация освещения улиц на территории сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

0

952,9

0

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

Х

0

700,0

0

0

0

0

0

0

0

  областной  бюджет

 

Х

0

252,9

0

0

0

0

0

0

0

48

Приобретение игрового (спортивного) оборудования

Всего, тыс.руб.

Х

0

0

0

200,0

0

0

0

0

0

областной бюджет

Х

0

0

0

200,00

0

0

0

0

0

 

Итого по Подпрограмме 3

Всего, тыс.руб

Х

3 780,1

1 481,2

2 617,5

2 500,0

2 300,0

2 300,0

2 300,0

2 300,0

2 300,0

местный бюджет

Х

568,0

897,5

861,7

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

  районный  бюджет

Х

1 941,0

170,8

1 755,8

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

областной  бюджет

Х

1 271,1

412,9

0

200,00

0

0

0

0

0

49

Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах".

50

Задача 1 Подпрограммы 4 -  Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых  мероприятиях

51

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4

 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд

ед.

3

5

50

50

100

100

100

100

100

100

52

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4

Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа

ед.

50

60

60

60

60

60

60

60

60

60

53

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4

"Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Сторожевской сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

2 397,0

2 463,0

3 400,4

2 543,0

2 543,0

2 543,0

2 543,0

2 543,0

2 543,0

местный бюджет

Х

0

0

56,0

0

0

0

0

0

0

  районный  бюджет

Х

443,0

443,0

     535,5

443,0

443,0

443,0

443,0

443,0

443,0

областной бюджет

Х

1 954,0

2 020,0

2 808,9

2 100,0

2 100,0

2 100,0

2 100,0

2 100,0

2 100,0

54

Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечениесохранности библиотечных фондов сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

443,0

443,0

535,5

443,0

443,0

443,0

443,0

443,0

443,0

  районный  бюджет

Х

443,0

443,0

535,5

443,0

443,0

443,0

443,0

443,0

443,0

55

Предоставлений  бюджетным и автономным учреждениям субсидий

Всего, тыс.руб

Х

1 954,0

2 020,0

2 808,9

2 100,0

2 100,0

2 100,0

2 100,0

2 100,0

2 100,0

местный бюджет

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  областной  бюджет

Х

1 954,0

2 020,0

2 808,9

2 100,0

2 100,0

2 100,0

2 100,0

2 100,0

2 100,0

56

Укрепление материально-технической базы досуговых центров

 

Всего, тыс.руб

X

0

0

56,0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

X

0

0

56,0

0

0

0

0

0

0

  областной  бюджет

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Капитальный ремонт по замене деревянных оконных блоков на блоки ПВХ в здании соцкультбыта

Всего, тыс.руб

X

0

0

56,0

76,9

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

X

0

0

56,0

76,9

0

0

0

0

0

  областной  бюджет

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Задача 2 Подпрограммы 4 – Создание условий для вовлечения населения в участие в  спортивных мероприятиях

58

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4

Количество проведенных спортивных мероприятий

              ед.

7

8

9

10

11

12

12

12

12

12

59

Основное мероприятие  задачи 2 Подпрограммы 4

"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Сторожевской  сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

50,0

50,0

10,7

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

местный бюджет

 

 

Х

50,0

50,0

10,7

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60

Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Сторожевской сельсовет»

Всего, тыс.руб

Х

50,0

50,0

10,7

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

местный бюджет

 

Х

50,0

50,0

10,7

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

61

Итого по Подпрограмме 4

Всего, тыс.руб

Х

2 447,0

2 513,0

3 411,1

2 679,9

2 603,0

2 603,0

2 603,0

2 603,0

2 603,0

местный бюджет

Х

50,0

50,0

66,7

136,9

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

районный  бюджет

Х

443,0

443,0

535,5

443,0

443,0

443,0

443,0

443,0

443,0

областной бюджет

Х

1 954,0

2 020,0

2 808,9

2 100,0

2 100,0

2 100,0

2 100,0

2 100,0

2 100,0

62

 

Подпрограмма 5 "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет"

63

Задача 1 Подпрограммы 5 – Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов

64

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5

Площадь отремонтированных жилых домов

 

            кв.м

0

0

388,3

0

0

0

0

0

0

0

65

Основное мероприятие  задачи 1 Подпрограммы 5

"Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда"

Всего, тыс.руб

Х

0

900,0

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

 

Х

0

900,0

0

0

0

0

0

0

0

66

Реализация переданных полномочий на содержание муниципального жилищного фонда сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

 

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Итого по Подпрограмме 5

Всего, тыс.руб

Х

0

900,0

0

0

0

0

0

0

0

районный  бюджет

Х

0

900,0

0

0

0

0

0

0

0

68. Подпрограмма 6 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на  территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах"

69. Задача 1 Подпрограммы 6 – Повышение энергетической эффективности  на  территории сельского поселения Сторожевской сельсовет

70.  Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 6

Увеличение доли энергосберегающих светильников уличного освещения оснащенных приборами учета электроэнергии

Мощность (Вт)

Х

250

250

250

50

50

50

50

50

50

71. Основное мероприятие  задачи 1 Подпрограммы 6

"Модернизация сетей наружного освещения"

Всего, тыс.руб

Х

0

0

0

134,087

0

0

0

0

0

местный бюджет

 

Х

0

0

0

134,087

0

0

0

0

0

Итого по Подпрограмме 6

Всего, тыс.руб

Х

0

0

0

134,087

0

0

0

0

0

местный бюджет

 

Х

0

0

0

134,087

0

0

0

0

0

 

ВСЕГО   ПО   ПРОГРАММЕ

Всего, тыс.руб

Х

10 594,7

7 838,6

9127,7

8 413,0

8 007,1

8 007,1

8 007,1

8 007,1

8 007,1

местный бюджет

Х

2 680,0

1 946,6

2796,0

1 881,3

1 715,4

1 715,4

1 715,4

1 715,4

1 715,4

 районный  бюджет

Х

2 421,5

1 513,8

2 244,1

2 244,1

2 244,1

2 244,1

2 244,1

2 244,1

2 244,1

областной бюджет

Х

5 493,2

4 378,2

4 087,6

4 287,6

4 047,6

4 047,6

4 047,6

4 047,6

4 047,6

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карпова
Римма Константиновна

глава администрации